你好,4月份开始养殖了吗? 借消耗型生物资产 贷其他应付款

老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
老师你好,我们是一家销售螃蟹的公司,4月中旬租了一个场地,准备装修做蟹池,4月份就可以计提房租,那么这个房租的分录怎么写呢?因为房租是个人的,不给我们开发票,不时付款的时候 借:其他应付款--预付房租 贷:银行存款,现在计提怎么做分录
老师您好!请问下24年4月份收到房租发票,属期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到发票并付款,借待摊费用房租全年的,贷银行存款半年的,贷其他应付款房东,并在四月份补做1-4月份房租费用,借管理费用房租1-4月贷待摊费用,之后就每个月摊销对吗?2、全年的房租发票年中的时候房东才开出来给我们可以的吧?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
我们不养殖,只销售,现在还没有开始,但是要准备好,今年9月份才会进货
这种房租费用应该放在哪里比较合适
管理费用开办费筹建期做这个
我们去年新办企业,后续每年都有这个蟹池租金,今年才开始租这个场地(去年租的老板自己付款临时找的地方没有入帐)这个能算开办费吗?这个只是过一下帐,到汇算清缴的时候再调增
对的是的,是这么做的。
这个能放在开办费用里吗?
筹建期所有的费用都是开办费。
那这个房租是每个月都发生的,每个月计提的时候都放在开办费吗
筹建期的对的是的是的对的
能放在管理费用或销售费用下的请房租下吗
老师还有汇算清缴结束,交了所得税200多,这个分录怎么写
你开始有业务了吗 交了所得税
去年第四季度开业的,1月份已交所得税,汇算清缴调增业务招待费,又交了所得税,这个分录怎么写
借利润分配,未分配利润,贷,应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税。贷,银行存款。 然后,你那个租金的那一个,根据使用部门销售部门的销售费用,后勤的管理费用。
关于租金的,现在准备装修,在9月份才投入使用,这个是为销售螃蟹(用来储存螃蟹)用的,现在还没有销售,可以放销售费用下吗
建议放到管理费用里面,还没有开始杨制的,你养殖的所有的都先做到管理费用。
如果到9月份正式开始用的时候,放销售费用吗?每年12月份结束 ,结束后再放管理费用吗
对的,可以这么做的,自己决定就行。