在这种情况下,应按照权责发生制原则,分期确认租赁收入。根据合同约定,一年的租金为36,000元,那么每月应确认的租赁收入为36,000÷12=3,000元。 收到款项时,会计分录如下: 借:银行存款 36,000 贷:预收账款 36,000 每月确认租赁收入时,会计分录如下: 借:预收账款 3,000 贷:其他业务收入 3,000

#提问#老师,我们公司做了空调租赁业务,都是一次性收一年的租金,这个收入的确认我是不是得分月确认,账务怎么处理呢?比如说我我现在是开120万的发票,收了120万的款,但是这部分收入是未来一年的收入,我是不是就每个月确认10万的收入,剩下的那部分收入怎么做账呢?
老师,我们是筹备企业,于3月31日收到了一笔房屋租赁收入,我们还没有给承租方开发票、也没有确认收入,做了其他应收款。大约10月份才有进项税额,等到10月份我们再做收入可以吗?这样呢和合同就不相符了。这样行吗?请问老师?
老师您好,我公司收取国外的一笔劳务费,他们不用咱们的发票,给国外公司开具了形式发票,我是否应对应从税务系统开具发票?开票后是否必须做账时确认为收入?其实是预收账款,可以按劳务进度从预收里确认收入吗?我是小白,感谢老师
老师您好!我们是劳务派遣公司,代发工资,9月份一次性开了票,款项要分期支付,目前未收到款,如果一次确认收入缴纳税款,当期所得税太高了,9月份工资还没有发,社保未交,又没有其他费用产生,一次确认收入,所得税太高了,要怎么处理 一次性开具全额发票,分期收款怎样确认收入,需要在开票时一次性足额缴纳所得7税吗?
老师你好,我们公司给别的公司提供电,12月对方把钱打到我们公司了,但是我们还没有开票。是在12月份确认收入还是冲费用。前面交电费时收到的发票全部确认费用了。不知道收到别人的电费咋处理业务,麻烦老师指导一下。
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
谢谢老师这么详细的解答,虽然在我收到一年租金的同时就开具36000的发票了,也不能一次性计入其他业务收入,是吧,只能分期确认
是的 每个月确认一次
辛苦了老师
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