您好,对的,就是这样计算的这个是
老师,预付公司电费时,借:预付账款 贷:银行存款,同时收到发票,那么是借:管理费用 贷:预付账款吗? 物业那边是根据付款来开具发票的
老师,企业一次交了一年的房租,这个是不是借预付账款,应交税费,贷银行存款,然后每个月摊销的时候借管理费用,贷预付账款捏
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师,今天我支付了知识产权商标费用,对方给开普票,但未收到发票,我是不是先借:预付款, 贷:银行。等发票回来在借:管理费用/销售费用 贷:预付款
请问这个月月底先付款一笔广宣费,发票下月到,那现在是如何做账务处理?是借预付账款,贷银行存款 票到了借销售费用 贷预付账款
一般人,本月开的销售发票是普票,请问进项发票也可以正常抵扣销项吗
公司股东通过无形资产投资的,现要转让所有股权,股本是不是就是无形资产评估报告中的价值呢
电子税务局上哪里可以查到征管员的电话
对乙公司的个别财务报表进行调整的调整分录:借:固定资产 80贷:资本公积 60递延所得税负债 (80×25%)20(1 分)借:管理费用 (80/10)8贷:固定资产 8(1 分)借:递延所得税负债 2贷:所得税费用 2,老师,这个分录不懂,可以解释下吗?
当年的税收总额是填当年入库金额,还是发生金额
老师公司员工黑户工资打不了银行卡 然后税局不让开现金工资 那我们走个员工借款 然后冲账可以吗
您好,延续实施残疾人就业保障金分档减缴政策。其中:用人单位安排残疾人就业比例达到1%(含)以上,但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的,按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金;用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。 执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合《关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》(财政部公告2023年第8号)规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。请问人数站比是怎么算的呢
老师,请问固定资产和存货实际上是没有了的,但是账上还挂着很多,要怎么处理呢
国内公司控股新加坡公司,现在新加坡公司需要付新加坡供应商货款后直接出口,国内公司怎么转账到国外呢?账怎么做呢?
老师,先报销后领钱。用其他应付款科目如何理解
到年底 销售方是不是还需要重新开具发票的 我纠结的问题主要是这个老师
这个预付卡第一次开完可以红冲后年底再开
老师 如果就按他们开来的预付卡入账的话 也可以嘛
到年底在直接结转
是的,这个理解的对