1.生产退料与入库不匹配:如果生产订单在上期投产且全部领料,而上期部分生产入库,本期进行了生产退料操作,但退回的原料成本大于本期分配的工、费金额,这可能导致本期的完工成本为负数。解决方法:不建议直接做生产退料单,而应通过其他入库单将原料退回仓库。对于上期入库的产品,如果成本偏高,可以通过成本调整单进行调整。 2.生产退料成本计算差异:当生产订单当期全部下推了生产领料单,但当期没有入库,下期通过生产订单下推生产退料单时,如果生产退料单的成本不是从生产领料单下推的,而是基于当期的加权平均价计算,就可能出现退料成本不等于上期领料成本的情况。如果退料成本大于领料成本且没有其他工、费,就会导致初在产%2B本期投入是负数。解决方法:建议调整生产退料单的成本,使其与生产领料单的成本一致。 3.成本管理参数设置或系统问题:如果企业没有购买成本模块,仅购买了存货模块,且成本管理参数设置不当,也可能导致物料成本出现负数。解决方法:检查并调整成本管理参数设置,确保其与企业的实际业务流程相匹配。 4.手工操作或系统错误:在成本结算过程中,可能存在手工操作错误或系统计算错误,导致物料成本出现负数。解决方法:仔细检查成本结算过程,查找并纠正错误。对于系统错误,可以联系金蝶技术支持进行解决。 5.物料计价方式引起的尾差:在某些计价方式下,可能会出现物料成本的小额尾差,虽然这种情况较少见,但也可能导致物料成本出现负数。解决方法:对于小额尾差,可以通过有金额无数量的物料调整进行处理,系统会自动生成成本调整单。 所以,当金蝶云星空系统中生产订单结案后成本结算单中的期末在产品直接材料出现负数时,可以从生产退料与入库匹配、生产退料成本计算差异、成本管理参数设置、手工操作或系统错误以及物料计价方式引起的尾差等方面进行排查和解决。
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师,我想请问一下,我们公司生产塑料桶,有桶身 桶盖,内盖,因为有的几种塑料材料车间是可以共用的,车间领用材料没有明确用在哪个上,可以共用,车间没有明确的BOM 清单,就是每个桶身或桶盖消耗多少个单位的原材料。但是他们桶计了每种产品的单位重量。比方说盖子0.3公斤,桶身体1.40公斤。我现在想请问老师的我可不可以按照领用的直接材料总成本和他们的重量来算一个比例再算出单位成本。或者我是不是可以按照售价比例来核算。
一个订单下单到生产,到什么生产完,因为我们有很多加工单都属于非标,订材料要周期,所以基本上物料都不齐全,不齐全的话要采购周期,所以它也不是实际生产的时间。一个月里面有有几个产品同时生产,有的可能一个月内完成了,有的可能只生产了一点点,有的可能生产了一半,这样的情况我怎么结转在产品的成本,用约当产量法
老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
老师麻烦问一下,我是商贸企业,售价有时8.8、9.2、8.2,我开发票的时候,是不是填上数量和总金额,单价自动出来,不用8.8的开一张,9.2的开一张吧,谢谢老师
一般纳税人附加税减半征收?
物流辅助服务的机械作业费是个体户开发票,我司为一般纳税人,这种情况用缴纳印花税吗?
老师,平常公司车子加油,开的普通发票可以抵扣?还是只做费用?
固定资产调整预付款怎么调整
老师,加入老乡会,交了会费,对方开的是社会团体会员费专用票据,请问这个可以税前扣除否
请问车间机械设备的维修费是计入管理费用还是制造费用?
老师,付了一笔保证金,退回时账户多了几块钱进哪个会计科目
出口货物没达到5000元报不了关,但货销售了,怎么做账?
老师,请问我司在2024年6月5日做2023年的汇算清缴,把前几年房屋拆迁政府补贴的专项款结算后,申报了1000多万的所得税,现在2024年的纳税信用等级出来了,是B级,那项扣了11.34分。可以申请复评吗?建议申请复评吗?