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老师,积分奖励账务处理,借:其他货币资金1130,贷:主营业务收入900,合同负债100,应交税费-应交增值税(销项税额)130,这个开票怎么开,按1000的商品不含税价开吗

2024-06-14 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-14 16:35

开票还是按1130的含税金额开

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快账用户6227 追问 2024-06-14 16:39

下次客户消费的时候,按扣除积分后的金额开票吗

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齐红老师 解答 2024-06-14 16:41

不是,你确认了合同负债,必须按1130开票

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快账用户6227 追问 2024-06-14 16:44

嗯,客户这一次按1130开票,如果她之后又到店里消费2260,同时消费了积分100元,那是按2160开票吗

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齐红老师 解答 2024-06-14 16:46

是的,就是那个意思的,只是把合同负债转入销售费用

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快账用户6227 追问 2024-06-14 16:47

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-06-14 16:48

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
开票还是按1130的含税金额开
2024-06-14
您好,要把1000在2个商品中进行收入分配,比如主商品市场价格 1130,附商品市场卖价200 借:应收账款1130 贷:主营业务收入-主商品1000 *1130/(1130%2B200) 主营业务收入-附商品1000 *200/(1130%2B200) 应交税费 应交增值税 销项130
2023-10-25
同学 以上分录没有问题。
2022-09-13
你好;     如果赚取了差价; 就这样来做账的 ;  做销项税和进项税; 可以抵扣的  
2023-01-05
您好,上面的分录可以的哦
2024-12-28
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