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老师你好!我司是一般纳税人开了电费普票给小规模企业,发票不含税金额1000,税额130,开出发票的账务处理是借:其他应收1130贷:其他业务收入1000,销项额130,代支付电费时,借:其他业务成本1000,进项额130贷应付账款:1130,这样对吗?就是他是小规模没有抵扣,我现就那个税额130这个数不平,应该怎样做?

2023-01-05 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 10:26

你好;     如果赚取了差价; 就这样来做账的 ;  做销项税和进项税; 可以抵扣的  

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快账用户3726 追问 2023-01-05 10:29

老师。我是没有赚差价的,只是我是一般纳税人,他是小规模,我收到是专票,开出是普票,就是那个税额不知道怎样处理?

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快账用户3726 追问 2023-01-05 10:29

我都是按供电局的一样的单价开给他用了那部分电费

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:31

 你好;       那你收到专票 ;  你开票出去了。 那你就会产生销项税;  你收到专票做进项税处理     

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快账用户3726 追问 2023-01-05 10:36

老师怎样做进项税处理?能不能详细列出由我收到专票到开出普票的账务处理,谢谢!

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:38

你好;   进项税按照你发票上面的来  做进项税哈; 你这个收到的专票 应该是包括了你公司自己承担部分的 进项税吧  

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快账用户3726 追问 2023-01-05 10:43

是包含,这样做了就是进项税额那里多出了130,就是这130不平导致我财务报表那里显示有留底税

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:49

 你好; 那就一起来做进项税 ;   怎么会不一致 ;   肯定不对的哦   

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快账用户3726 追问 2023-01-05 10:49

老师,能不能列出您的做法?谢谢!

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齐红老师 解答 2023-01-05 10:51

你按照发票来做 ;  借管理费用-  水电费;  进项税 ; 其他业务成本   贷银行存款  ; 然后  ;借 银行存款贷其他业务收入; 销项税   

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你好;     如果赚取了差价; 就这样来做账的 ;  做销项税和进项税; 可以抵扣的  
2023-01-05
同学 以上分录没有问题。
2022-09-13
不需要申报,因为这本身就不是收入。
2021-04-28
你好!月底要做结转税金和计提附加税,一般 借:应交税费—应交增值税—销项   贷:应交税费—应交增值税—进项          应交税费—未交增值税
2023-09-08
您好,这个的话,有实际发生的货物成本吗
2025-01-04
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