您好,这个的话不需要许可证,可以直接打入的

我是一般外贸企业,我有一笔业务已经结术,收到了外国客户的钱,我们也把货物发出去了,货物我们有进项发票,外国客户的销售合同报关单我都有,我想问问我要不要开票给外国客户呢?问题2.我需要申报退税吗?如果需要的话什么时间节点申报退税
请教有实操经验的老师:公司经营无运输工具业务(公司名下没有车辆,接到客户的委托后,安排给第三方做这个运输业务,第三方有道路运输许可证,公司和客户/供应商是单独签合同,公司直接收客户款和直接付供应商款),国内道路货物运输服务是开9%的发票,请问公司没有车辆可以直接开9%的发票吗?需要做什么审批吗?
请教老师 销售发票开具 开给国外的 有退税吗 如果能退税 企业要什么许可证吗 还有国外客户的款 可以直接打到国内的基本户吗
一家小规模企业,经营范围有食用农产品批发,请问可以销售调味料吗?如果客户是泰国那边的,直接打款到外币账号可以吗?
一家小规模企业,经营范围有食用农产品批发,请问可以销售调味料吗?如果客户是泰国那边的,直接打款到外币账号可以吗?如何做账?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
还有问题, 可以退税吗 还是不用退税 是正常抵扣国内的进项发票
这的话,不退税,国内抵扣
老师 那就是说 正常报税 国内抵扣
是的,这个理解是对的