您好,调味料不属于农产品,我们经营范围不止这个吧,有销售食品就可以销售调味料。销售到国外直接打款到外币账号可以的,对于有进出口经营权的公司,可以直接使用外币账号接收国际货款。这种方式适用于有注册进出口公司的企业,可以通过外币账号接收国际货款,并进行结汇操作

位于某市区国家重点扶持的高新技术企业为增值税一般纳税人,2019年销售产品取得不含税收入6500万元,另外取得投资收益320万元,全年发生产品销售成本和相关费用共计5300万元。缴纳的税金及附加339万元,发生的营业外支出420万元.12月月末企业自行计算的全年会计利润总额761万元,预缴企业所得税96万元,无留抵增值税。2020年1月经聘请的税务师事务所审核,发现以下问题:1:8月中旬以预收款方式销售一批产品,收到预收账款226万元并收存银行。12月下旬将该批产品发出,但未将预收款转作收入。2:9月上旬接受客户捐赠的原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明金额10万元,进项税额1.3万元,企业将捐赠收入直接计入“资本公积”账户核算。3:10月购置并投入使用的安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录的范围)取得增值税专用发票,发票上注明金额18万元,进项税额2.34万元。4:成本费用中包含业务招待费62万元,新产品研究开发费用97万元。5:投资收益中有12.6万元是从其他居民企业分回的股息,其余为股权转让收益,营业外支出中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠130万元,求企业所得
下午好,有个财务疑问需要请教: 我目前制作了一个建材服务平台。为了给商场的品牌之间相互带订单,增加收益,有如下几个设计到公账的资金的进出,我不清楚是否能合理规避掉企业所得税。 1.每个商场的商户会往平台充值作为备用金,钱直接到平台的微信商户,我们会提现到公司公账上,这个用剩的钱本质上还是商户的,不属于我们。此时如果商户操作提现,我们就会把公账上的钱打款给他私人账户。 2.平台有一系列的操作,商家下面的销售会不断的拿到带单的佣金,也就是扣除商家在平台上充值得来的积分,销售拿到积分可以当作现金提现。此时,我们就会操作公账把钱转给销售的私人账户。 这个过程会产生企业所得税吗,如何合理规避呢
某市区企业为增值税一般纳税人,2019年销售产品取得不含税收入6500万元,另外取得投资收益320万元,全年发生产品销售成本和相关费用共计5300万元。缴纳的税金及附加339万元,发生的营业外支出420万元,12月末企业自行计算的全年会计利润总额761万元,预缴企业所得税96万元,未留抵增值税。2020年1月经聘请的税务师事务所审核,发现以下问题:(1)8月中旬以预收款方式销售一批产品,收到预收账款226万元,并收存银行。12月下旬将该批产品发出,但未将预收款转作收入。(2)9月上旬接受客户捐赠原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明金额10万元,进项税额1.3万元,企业将捐赠收入直接计入“资本公积”账户核算。(3)10月购置并投入使用的安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录的范围)取得增值税专用发票,发票上注明金额18万元,进项税额2.34万元,企业将购置设备一次性计入了成本扣除。假定该设备企业会计与税法折旧期限均为10年,不考虑残值。(4)成本费用中包含业务招待费62万元,新产品研究开发费用97万元。(5)投资收益中有12.6万元是从其他居民企业分回的股息,其余为股权
老师,您好,请问学生托管,小规模公司, 1、家长交托管费用都是直接微信转账给出纳,可以直接出纳转账到公司账号做收入吗?出纳从微信提现需要的手续费,是做财务费用吗? 2、托管交房租(季交),没有发票,分录直接写: 借:管理费用-房租费 贷:银行存款 对吗? 3、公司一定要给员工买社保吗?如果员工在别的城市已自由职业者的身份已经自己购买了社保,不想在公司所在地购买,公司不再购买可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平时购买的日用品及美团等购菜系统上买菜无发票。出纳个人账户付,然后报销从公账转给出纳私账可以吗? 分录:借:管理费用-学生伙食费 贷:银行存款 初学者,问题比较多,谢谢老师耐心回复!!
、断,(共码分。每油绿)(一》小明计师事各承楼了公0年财务报电计业务,在对公可内邮制语行控制试时,了到华兴公在赠售与收%中控请动能门收取所容来的订单单后,由销售经理A对品种、塔,数量,格,材款件。结算方式等评核容验卓,由销即门为张第客化打甲一式的售单一送利信用部门进。一香与容何单一起存档,销售单来连面可,去运门收经批的销售,编时一式多联的先号的运单,库门能装运求发,民尔会出预客订单上的画品数量和型与销售单或装上记荣不一,应收款专管好收到发票系将发票与中核吃,加销说,以登记收放和总。并将发期的技客序档保存。4,华兴公可对销传通回物由销售人员验收,车华兴公3年以上的应收家款金原大,且经询网有许多都是毕以道面的应收东款,当事人已经不在,情方胜难找。于无人负责,只好底,要求:据了醇列情况,请指出兴公同销售与收画内控活动是存在统路。如果花在请指出缺范并提出改进建议。(二)计员工负审计东方公可7年度的各服表,在审计过程中卖施了加下中计程序,上,检查资产负表日前后的业收入是百己经计入始当的会计期同,将2017年年产成私账面举位规本与2018午年初单位产品可变现
老师,审计科目中,了解被审计单位组织结构,所有权和治理结构,业务模式的说法中,CPA应当对被审计单位控股母公司(股东)的情况做进一步的了解,这句话对吗?
请问如果要改之前年度申报表,是先改第四季度财报还是先改第四季度企业所得税季报数据?
老师,请问,工程类的公司冲销了去年的收入,本年怎么做账务处理?
这个月有个合作单位因为资金被冻结,现在委托第三方公司转款给我,目前他们双方签了代付协议,还给我们单位写了情况说明,盖了他们双方的公章,现在开票能否开具原合作单位抬头,不是开这个代付公司抬头,因为实际业务是跟原合作单位产生。
老师您好!旅游业,小规模纳税人,小微企业,5月开具发票税后35万,开票时选择差额征税,6月才补替游客付的住宿费发票,飞机票,火车票共税后30万成本票,那7月报税的时候需要缴税吗?如何填报?
老师好,以前年度暂估300多万,有风险吗?还有外账公司那给我们公司开票,报税,用的都是我的名字这样是不是也有风险
老师好,我公司是江西的,我想问一下,更正汇算清缴所得税表有几次机会?
员工的私家车给公司使用,员工跟公司签租赁车的协议, 协议规定车辆的费用由公司承担,维修费发票是不是就可以入账
老师,请问所得税汇算清缴资产总额是不是必须和季报数据完全一致?还是可以有差?
老师2025年月40万发票,没有到12月做账借库存商品40万贷应付账款-暂估40万,结转主营成本40,贷库存商品40,现在5.31之前只能收30万发票。10万发票没有,我5月份账怎么做
谢谢老师。好评
亲爱的朋友,祝您工作顺利,生活顺意~