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公司组织旅游,所有人分几批去,中间间隔几个月。旅行社说最后一起开发票,现在什么凭证也不给,要怎么做账?先不做等到最后凭证全到齐了一起做可以吗?里面还有押金,说这个押金最后会退回来,我这里也没有什么凭证,怎么办?

2024-06-14 21:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-14 21:57

现在就有做福利费 发生了多少做多少 也可以的 押金用银行回单可以

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快账用户7070 追问 2024-06-14 21:59

什么凭证都没有也可以?

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快账用户7070 追问 2024-06-14 22:19

我这里没有凭证,也不是银行付款的

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齐红老师 解答 2024-06-14 22:31

可以 有门票的吧 那你们是先消费后支付吗?

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快账用户7070 追问 2024-06-15 06:33

没有门票,当时是旅游社带着人进去

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齐红老师 解答 2024-06-15 06:35

没付款 没有其他原始凭证可以不做

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现在就有做福利费 发生了多少做多少 也可以的 押金用银行回单可以
2024-06-14
我建议你反结账去改一下23年的凭证,重新生成报表再汇算清缴
2024-03-28
准备资料,包括完整准确的财务记录、合同、往来信函,以及任何法律文件。确保所有证据清晰、有逻辑,便于法庭理解。同时,咨询专业法律顾问,制定策略应对潜在诉讼。
2024-08-30
一、预存 1 万送 5000,其中 2000 元试菜挂账 收到预存款时: 借:银行存款 10000 贷:预收账款 - 客户名称 10000 客户试菜挂账时(2000 元): 借:应收账款 - 客户名称 2000 贷:主营业务收入 2000(假设不考虑增值税等因素,实际需按规定计税) 后续从预存款中扣除挂账金额时: 借:预收账款 - 客户名称 2000 贷:应收账款 - 客户名称 2000 二、零散客人消费 500 元 客人消费时: 借:应收账款 - 客户名称 500 贷:主营业务收入 500(同样假设不考虑增值税等因素,实际需按规定计税) 收到客人付款时: 借:银行存款(或现金等) 500 贷:应收账款 - 客户名称 500
2024-12-30
您好,借,销售费用  贷:主营业务收入   应交税费——应交增值税(销项税额)
2023-05-21
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