不需要处理的,就那样子

您好,老师,我们公司老板在其他应收款借方有挂账,在其他应付款贷方也有挂账,能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢? 如果要调的话,应该怎么调呢?
老师好,和子公司的往来原来记入其他应收款,余额在借方,现在余在贷方,导致负债表流动资产为负数,后来老师回答说可以冲其他应收款,贷其他应付款,现在负债表不平 ,怎么处理呢?
老师你好,其他应付款-股东之前是贷方余额,现在已经变成了借方余额,且资产负债表的负债总数已经为负数了,是否要调到其他应收款科目
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
其他应付款期末余额在贷方188万,看了之前的账是借管理费用贷其他应付款,截止到现在还是挂在期初余额的贷方上,这个说明是欠发票吗
请问老师,我们6月中旬出售了一家子公司,6月当月还需要做合并报表吗?另外,出售收到了一笔利息补偿,这笔利息补偿应该入什么科目呢?
老师,请问信息服务费要不要征收印花税?
老师:买的水泵水税收分类编码是多少,如何开具发票
老师,我们小规模建筑设计与施工公司,26年第二季度开的设计费发票,现在申报第二季度印花税,是印花税税目:建设工程合同,的计税依据,按第二季度销项发票价税合计数填吗? 还是在印花税 技术合同的计税依据写价税合计数? 因为我们印花税税费种有技术合同,有建设工程合同,还有租赁合同
二季度、已计入成本费用的职工薪酬(单位:元)实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元)怎么填写 是直1-6月累计数吗
老师,小规模季报,所得税表中,事项1 职工薪酬 1、已计入成本费用的职工薪酬写多少?按什么写? 2、实际支付给职工的应付职工薪酬 咋填? 哪个数据会和自然人扣缴端个税上的进行核对?
5月份的社保忘记申报,现在要补报在电子税务局上,怎样操作?谢谢。
老师,公司临时工工伤,住院期间的护理费和生活费没有发票,可以入账吗?有相关规定可以仔细讲解一下吗?谢谢
5月份的社保忘交了,现在在电子税务局上,怎样操作?请说的详细一些,感谢。
您好老师,小规模未开票超30万,填报是不是填在第1和3这两栏?
谢谢,老师
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。