您好,收到丙的发票 借:主营业务成本-劳务费 增值税 贷:应付-丙 开票给甲 借:应收-甲 贷:主宫业务收入-劳务费 增值税 甲付了工资的金额 借:应付-丙 贷:应收-甲
请问一下,个人(王总)挂靠在我公司承接了A项目,用了商混100多万,现商混已开票给公司,工程款到后需要给商混站走流水,商混差(王总)款,现提议王总(丙方),商混站(乙方),我公司(甲方)三方签订三方转账协议,甲不用给乙方款,乙同意甲直接付款给丙方,这样可以吗?有合适的处理方法吗?
请问一下承建商代付分包方的劳务工资,分包方该怎么做账?比如承建商(甲),总包方(乙),分包方(丙),我公司是分包方丙,开票给总包乙,承建商甲直接把劳务费支付给我公司的农民工了
老师问你个问题 1 ,工程项目 建筑公司 总承包甲分包给建筑公司乙,乙把劳务分包给劳务公司丙,丙给乙开劳务发票 甲是用农民工专用账户代丙发放了工资 乙出付款委托书委托甲代乙把工资发给了丙的农民工工资 这样农民工的工资个税是由甲 乙 丙 那个公司缴 2 劳务公司丙 的农民工收到了甲公司给他们发放的工资 丙公司需要做账务处理吗 分录怎么做
请问下,我们公司是乙方,和甲方签了劳务分包合同,但其实我们自己没有干活,又转包给了丙公司(劳务队),丙公司找的农民工去干活,然后我们给甲方开劳务票100万,丙方再给我们开劳务票80万。然后我们从中拿20万,但甲方是通过发放到我们公司员工的个人卡走农民工工资形式转的钱,然后我们再转公司账上,想问下这20万需要报个税么?
你好老师,打扰了。请教一个问题,甲是总包,乙是分包,丙从乙承接合同。总包甲代乙方给丙方支付农民工工资(甲直接支付单丙方民工个人账户),丙方给乙开票,请问下这个情况对于乙来说怎么做账合适呀
贸易企业,库存较大,销户是看数量还是金额
老师公司之前都没有账,现在才建账,分录是不是把所有的资产类放借方,贷方是实收资本,把所有负债类放贷方,借方实收资本,然后如果实收资本贷方是20万,实收资本借方是10万,那后面应该写什么分录调整呢
老师,我公司是贸易服务类公司一般纳税人,开出去的票都是卖了办公桌,还有pvc管子之类的还有一些服务费的,开回来的票公司名义买了一台车,跟上保险之类的,可以抵扣销项嘛?
老师,拖拉机和粉碎机属于生产设备摊销10年吗?
朴老师,那我以前不是这样做的 以前社保是 车间没缴纳 都分给车间了,现在这个月按照这样分配可以吗
我想问一下,一张报关单上有九种产品,登录电子口岸进去查详情的其中一个产品对应显示的FOB价是4059,但是之前的财务填写的退税申报表的FOB金额是4058.93,这样可以吗?相当于提交的申报比报关单上的少0.07,这是一种情况,另外还有一种情况就是登录电子口岸点详情进去查询其中的一种产品对应的FOB价格是2957 但是之前的财务在单一窗口填写退税金额时FOB价就写成2957.15点提交的,相当于是多了0.15这种情况能行吗?如果之前财务是对的,电子口岸都是四舍五入的,不能用电子口岸的,
老师,第四题,对业务进行外包,理论上属于风险转移吧,答案是风险规避。您的理解呢?
老师40万+40万×5万/95万这里没理解?
增值税是先认证后结转的是吗?
老师你好:这个这个为什么不是用(900-55)×80%呢
丙方应该怎么做账?
丙要给乙开票
您好, 借:应收-乙 贷:主宫业务收入-劳务费 增值税 借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 甲付了工资的金额 贷:应付职工薪酬-工资 贷:应收-乙
这种的话,对于丙方开了发票公户未收到的工程款,直接以应付职工薪酬来冲抵这部分未收款冲抵工程款么
您好,是的,是这么理解的哦