您好,这个的话,是可以的,能填入的这个是

请问一下小规模纳税人第一季度开错了3%的普票,交了3%的增值税税款,但是第二季度红冲这部分发票并重开了1%的普票,那我第一季度多缴纳的税款该如何处理,然后第二季度申报该如何填写?
我是小规模红冲了3月的普票,第一季度也不需要交税不达45万而且开的都是普票,然后开的蓝字普票是免税的,这样会影响第二季度申报吗?
小规模第一季度的蓝字发票不含税金额是20万,红字发票的不含金额是5万,都是普票,增值税表怎么填写?填写在哪行
老师,小规模纳税人,第一季度开了蓝票和红票,红票是冲以前的蓝票,但第一季度的蓝票和红票刚好金额一样,但报税时只填了蓝票金额没填红票,然后交了税,那我能在第二季度把红票填入报表吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心