同学你好 计提工资按扣除罚款后的金额计提 也就是个税前就减掉
遗弃申报个税已经罚款的,这家公司死心不改还是与之前一样的,公司没有人员工作的,老师好,还是与之前一样的,个税申报不了的,老师好。
老师您好,我家是个体,七月份忘记申报了,报税期过后已经补上,税收违法行为已经找专管员老师办结了,我在税务系统上也看到了。我听说未申报会有罚款,但是我这次并没有产生罚款,之后系统还会对我进行处罚吗?
老师,我公司有几个员工因为旷工产生了罚款,是在申报个税前就减掉罚款,还是申报后再减掉罚款?
老师,你好!就是工资中有罚款,我申报个税是填扣除罚款后,还是没有扣除罚款的金额,要是填没有扣除罚款的金额,这笔分录怎么写
老师,你好!就是工资中有罚款,我申报个税是填扣除罚款后,还是没有扣除罚款的金额,要是填没有扣除罚款的金额,这笔分录怎么写
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
是不是应发工资减掉罚款再申报个税?
对的 是这样操作的