你好,之前你的留底在哪个科目里面的?转出未交增值税吗?

分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?幼儿园是否要提供收据或收款明细表?
老师,我们办公室的水电费是电力公司开给房东公司的,房东公司给我们开的是收据,这种我们公司可以税款扣除不
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?
老师,一般纳税人,有三分钱的滞纳金,影响贷款的审批吗?
老师,我怎么在社保扣缴端申报扣款
朴老师,现在的会计准则或者法规对公司的库存现金有什么要求吗?比如每月的库存现金不能超过多少?
借:应交税费-应交增值税-销项税 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
但是我现在是在进项转出里面,不用再写一个过渡分录吗?,直接就带转出未交增值税吗
你好,进项转出不是上一个月的吗?没有做吗?没有做现在补上。
①借:应交税费-应交增值税-销项税 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税,我做了①号分录,那这个月直接②借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税,这个月直接做②号分录吗
这个月有销项税额,需要做我上面的结转。
这个月 ①借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 ②借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
进项转出这个是什么意思?进项转出它的发生额是在贷方,结转应该在借方。
进项转出是不允许抵扣的增值税,你什么原因需要进项转出?
上个月留抵税额做了进项转出有余额,这个转出未交增值税不太了解
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 上月留底做这个。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 每月的做这个,其他的都不需要做,那些都删除了吧。你做错了的去修改。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。