互相开具发票不需要银行流水的。直接抵账就行
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,你好!客户有两家公司,互相开票,去年第四季度一家小规模纳税人开给一般纳税人的服务类的专票,进行了抵扣认证,然后今年要把发票红冲掉,现在我有两个问题,不知道如何解决,所以想请您解答一下,谢谢! 第一:小规模公司去年开的收入发票,在第四季度交了企业所得税,今年把发票红冲掉,如何可以把企业所得税给退回来呢? 第二:一般纳税人把小规模开的服务类的专票在去年抵扣了,今年发票红冲掉以后,一般纳税人要做进项税额转出,税额跟发票金额要结转出来,账务上如何处理呢?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
郭老师你好! 1主要业务是二手车收购进来卖出去,开了好多年, 性质是有限公司,交税身份是小规模 2.6月开始开了基本户有流水,我要从什么时候开始报税 3.如果买进来没有凭证只有转账记录可以做账吗 4.做账只有银行流水和销售发票可以做账吗 5.这个统一销售发票一般是大厅代开的吗?自己不可以开的吧? 6.我应该怎么和对方沟通,需要对方提供哪些资料,谢谢!
老师好,请问一下,我们跟客户互相有往来,结果抵账了,这个双方互相需要开具发票。 如果开具发票,那么双方公司还需要走银行流水吗? 老师麻烦详细回复,谢谢。
老师,您好,24年企业所得税年报汇算清缴时产生退税1722.77元,款已到账户,怎么做账务处理
老师,今年5月份汇算清缴交了500多元的所得税税款,现在申报二季度的报表 ,这笔费用放到所得税费用里面吗?
老师,我司与A租客签订的租赁合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都没有再付租金,6月开始我司租给了B租客,请问4-6月我司应该如何申报房产税?
汽车修理厂修汽车6月1开始修车,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么记账
*信息技术服务*精斗云软件服务费 *诉讼代理*顾问费。这俩种费用印花税是技术服务吗
你好我是一个装饰公司,室内装修一类的。比如给别人弄全屋定制,铺地板,瓷砖,灯具,窗帘这些。请问这个做账思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有辆车过户给别人,开了10000的发票,我申报他名下个体户的所得税时,这10000的收入也带出来了,那么,这10000元自然人名下的开票收入,需要交个人所得税吗?
老师,我们买的东西是问个人买的,没有发票,我可以用公司账户会给他个人账户吗,到时汇算调增
老师 职工福利费按已发工资计提 还是按计提的工资计提
现在利润4万,下半年不开票,那扣除60000,怎么填
那老师,我们需要什么资料被查呢? 我们还有一个疑问,我进来那么多,我们出去又没有给客户开发票,这样是不是我们的销售跟成本就不成比例了。
就是双方达成的抵债协议,备查。凡是销售不管是否开票都得做收入计算增值税
我明白。我意思是我们给他做维修卖给他配件。我们正常开发票,我们也有成本。 但是他们给我们开的租赁成本发票,我们没有开出去(对接的私人业务),相当于我们的成本跟收入缺口太大了嘛。40多万哦。
为啥不开出呢?查原因