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老师我们公司处置已使用的固定资产车辆,未抵扣进项税额,按照3%开票后减按2%计税的简易计税,那我咋申报增值税报表

2024-06-17 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-17 15:59

你好,3%附表1,销售货物里面填写 减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额,实际抵扣金额。

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快账用户4797 追问 2024-06-17 16:00

减免明细表里选哪个了

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:01

你好,01129902看一下这个的

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快账用户4797 追问 2024-06-17 16:04

那老师,我这收入是129300元,减按2 %下来是2510.68元那我减免表里填多少合适

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:04

你好,这个金额是含税的收入还是不含税?

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快账用户4797 追问 2024-06-17 16:05

129300是含税收入

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:09

129300÷1.03×1% 减免的填写这个的

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快账用户4797 追问 2024-06-17 16:10

那个附表1里填哪个呢老师。主表里填减免表里的数吗

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:10

附表1是3%减易计税销售货物里面填写。这个是销售额填写129300÷1.03。

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快账用户4797 追问 2024-06-17 16:12

那主表里填哪个数呢

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:14

主表自动取数,你要填写哪一个销售额也有减免税款也有

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快账用户4797 追问 2024-06-17 16:16

老师,简易计税和正常的进销项是两回事吗,咋我有留抵他还让我交税?

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:17

你好,因为简易计税对应的进项不允许抵扣,所以你需要正常交税。

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快账用户4797 追问 2024-06-17 16:18

那他对应的附加税也得交?

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:19

对的对的,是这么做的。

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快账用户4797 追问 2024-06-17 16:20

收到感谢您

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:20

不用客气,工作愉快。

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快账用户4797 追问 2024-06-17 16:21

那我咋做账老师

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:21

借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费,简易计税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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你好,3%附表1,销售货物里面填写 减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额,实际抵扣金额。
2024-06-17
你好 借固定资产清理累计折旧 贷固定资产 借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转 到资产处置损益科目去
2021-06-17
你好同学,应缴纳的增值税20000/(1+3%)*2%
2024-07-09
是的,没有抵扣过进项税,就是按照3%开普票
2023-06-09
你好;  你是一般纳税人的话;符合的话; 去修改申报表      ;可以的  
2023-03-23
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