你好,3%附表1,销售货物里面填写 减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额,实际抵扣金额。

老师,公司处置固定资产货车,汽车各一辆,通过二手车交易市场假如那个20万,我按哪个税率计提销项税?我们是一般纳税人,16年以后购买的车辆,之前进项税已经抵扣了
老师,我们当时买的二手车开的二手车交易发票没有抵扣增值税,当时我们卖车的时候不知道可以按照简易计税,按13%缴纳增值税。现在还可以修改之前的报表按照3% 减按2%。简易计税吗?
请教老师,2023年公司销售使用过的固定资产车辆增值税减按2%征税吗?公司是复合计税征收方式,购进车辆时未抵扣,开具销售发票是不是按3%?
老师,我们公司卖了一辆二手车58万,按简易计税3减按2缴纳增值税,增值是减免税申报明细表里减税性质的代码我要选择哪个老师
我公司处置了一辆车,是计入到固定资产了当初也抵扣进项税了,当初固定资产入账金额115万,现在按96万过户出去的,我么公司没开发票,二车车交易开的发票,是应该按96/1.13*0.13缴纳增值税是吧?这个申报表我应该怎么填写?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
减免明细表里选哪个了
你好,01129902看一下这个的
那老师,我这收入是129300元,减按2 %下来是2510.68元那我减免表里填多少合适
你好,这个金额是含税的收入还是不含税?
129300是含税收入
129300÷1.03×1% 减免的填写这个的
那个附表1里填哪个呢老师。主表里填减免表里的数吗
附表1是3%减易计税销售货物里面填写。这个是销售额填写129300÷1.03。
那主表里填哪个数呢
主表自动取数,你要填写哪一个销售额也有减免税款也有
老师,简易计税和正常的进销项是两回事吗,咋我有留抵他还让我交税?
你好,因为简易计税对应的进项不允许抵扣,所以你需要正常交税。
那他对应的附加税也得交?
对的对的,是这么做的。
收到感谢您
不用客气,工作愉快。
那我咋做账老师
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费,简易计税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。