原值-残值)/12/20 23年一月份开始

老师好!用友t3财务软件里,11月份购入的固定资产,11月就计提了折旧,然后又做了红字冲销凭证,12月正常计提了折旧,但在固定资产模块下还显示11月有计提的折旧。结转到21年1月份,凭证做完月末结转折旧的时候固定资产模块下提示子系统登录失败,没办法结转折旧,这个应该怎么办?
公司新购入3张2人位办公桌,2022年11月25日支付的款项,发票是11月30日给过来的,11月份只做了付款的那笔账,没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话,折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提?因为我认为既然付款和发票都是在11月份,那么就算作在11月份开始投入使用了吧,应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计,在12月份没有做相应的账吧?
我们是客运企业,车辆属于挂靠,车辆于2022年9月转出,当时没有及时做账务处理,一直计提折旧,22年12月冲回10-12月计提的折旧,1月冲回1月计提的折旧,但是固定资产卡片一直在计提折旧,造成固定资产卡片台账累计折旧和账上不一致,现在23年2月做账务处理,应该怎么做?
老师,在建工程我应该暂估入账转入固定资产,但是在去年11月份的时候我没有转入固定资产就预提折旧了,现在应该怎么处理
老师你好,我们医院新建的办公楼现在还在在建工程科目,但是我从去年11月份就开始计提折旧了,现在该怎么做账务处理?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
即使当时没有转入固定资产也是按23年1月份开始算?
对的是的,你后期可以补上的。
后期还有工程票会进来,那该怎么做?
你好,你做固定资产需要做全额的发票,到了之后,红冲之前的在做发票的。
不是,还有没来到的发票了
没有发票的,知道金额吗?知道的话暂估。
不知道,一直迟迟没转固定资产的原因就是发票都还没有开过来,上个月也只是现有的在建工程金额转入固定资产的
不知道的话没法转固定资产,你转固定资产得转全部的。
我一直都在学堂问,每个老师给出的答案都不一样,现在弄的我都不知道该怎么做了,如果不转入固定资产那就没法提折旧了吧
对的是的,但是你不知道金额,你怎么转,你转现有的你的固定资产也不对呀。
如果不转,那可以一直计提折旧吗?
你可以先暂估,你为了抵扣税款的话,先暂估,然后后期这个发票到了,你红冲暂估再做发票的。如果你固定资产不是录入的卡片,那你可以先暂估一个在建工程,再转固定资产。
具体怎么做账?
你要采用哪一种方法,你选择一个我跟你说。
就是暂估入账这个方法
借在建工程贷、应付账款暂估 借、固定资产贷、在建工程
按照这个固定资产来折旧。
没看懂老师,您能再详细一点吗?
借在建工程贷应付账款暂估,这个没有看懂,暂估入账呀,你不懂暂估入账,库存商品暂估入库怎么做?不是借库存商品贷应付账款暂估?