原值-残值)/12/20 23年一月份开始

你说工作中有没有不出错,不被领导骂的人
老师,你好,我想问一个问题,就是比如在9月份支付了5万元的投资款,但是是分好几次打出去的,现在我想调一下账,就是拿几笔支出,在10月去入账可以嘛
我们客户订单是20000,但是我们给客户装柜啦,我们承担装柜费200,我们实际收人家19800,我们开票是按19800确认的收入,这个业务这样子处理对吗,可以参考哪个文件解决这个问题
老师,公司公户是中国银行,给员工发工资可以给打别的行吗?员工没有中国银行的卡
老师你好,我们公司一共两个股东,分别为10%和90%,现在10%的股东把10%的股权全部转让给另外一个股东,需要缴纳什么税费?注册资本是600万。
郭老师,这样申报收入跟二手车市场开具发票金额不一致的,系统会有提示吗?
老师,我们公司公积金缴纳到2024.11月,有个员工社保还要正常缴纳,公积金不缴纳了,然后我现在线上没办法做封存,时间间隔太久了,要去线下处理,柜台老师问原因我该怎么说比较合理呢,
请问老师,我们公司墙面维修费51000元,地面硬化费41600元,可以在3个月内摊销完吗?税法有规定期限吗?
老师,以个人名义办理的执照,没有执照名称,只有个人的名字,这个可以税务登记吗,税率是跟个体工商户的税款一样吗
把公司的车卖给个人了,10月份收到车款钱,11月份开具发票,10月收到这笔款如何入账
即使当时没有转入固定资产也是按23年1月份开始算?
对的是的,你后期可以补上的。
后期还有工程票会进来,那该怎么做?
你好,你做固定资产需要做全额的发票,到了之后,红冲之前的在做发票的。
不是,还有没来到的发票了
没有发票的,知道金额吗?知道的话暂估。
不知道,一直迟迟没转固定资产的原因就是发票都还没有开过来,上个月也只是现有的在建工程金额转入固定资产的
不知道的话没法转固定资产,你转固定资产得转全部的。
我一直都在学堂问,每个老师给出的答案都不一样,现在弄的我都不知道该怎么做了,如果不转入固定资产那就没法提折旧了吧
对的是的,但是你不知道金额,你怎么转,你转现有的你的固定资产也不对呀。
如果不转,那可以一直计提折旧吗?
你可以先暂估,你为了抵扣税款的话,先暂估,然后后期这个发票到了,你红冲暂估再做发票的。如果你固定资产不是录入的卡片,那你可以先暂估一个在建工程,再转固定资产。
具体怎么做账?
你要采用哪一种方法,你选择一个我跟你说。
就是暂估入账这个方法
借在建工程贷、应付账款暂估 借、固定资产贷、在建工程
按照这个固定资产来折旧。
没看懂老师,您能再详细一点吗?
借在建工程贷应付账款暂估,这个没有看懂,暂估入账呀,你不懂暂估入账,库存商品暂估入库怎么做?不是借库存商品贷应付账款暂估?