您好 请问您计提折旧的时候分录怎么写的

老师,2022年12月在建工程转固定资产了,我12月当月就提折旧了,我应该23年1月提折旧,我现在需要把去年的折旧冲了么
我公司是物业管理公司建设厂房的时候有些入了在建工程。现在能转入固定资产吗,固定资产名字该怎么写
老师,我家多年前有一处自建厂房有在建工程,转入固定资产,现在发现固定资产原值估多了,需要调整。请问应该怎么调?这几年计提的折旧怎么处理?
老师,在建工程我应该暂估入账转入固定资产,但是在去年11月份的时候我没有转入固定资产就预提折旧了,现在应该怎么处理
本月在建工程暂估转入固定资产,去年11月份至3月都已预提折旧费用,本月转固后该如何计算折旧金额
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
借:管理费用 贷:累计折旧 和固定资产的分录一样
那您现在补做转固分录就好了 借 固定资产 贷 在建工程
以前计提的折旧不用调整了吗?
固定资产已经达到预定可使用状态 没有转固 以前计提的折旧不用调整了
现在也是暂估入账,因为还有没开来的工程票,后期来票后该怎么做?
您在建工程暂估入账的时候分录怎么写的
现在还没有入呢,这不是早上来咨询您了,您帮看看该怎么处理
借:在建工程 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 开来发票 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 支付款项 借:应付账款 贷:银行存款 转固 借 固定资产 贷 在建工程
后期还可以再往里边转是吧,现在如果暂估不出来还有多少应付款可以不暂估吗?就等票来了再做账可以吗?
如果没有确定的金额 可以不暂估的
老师,这个月现有的在建工程金额直接转固定资产,摘要就写暂估转入固定资产?因为从去年11月份开始就已经预提上了
现有的在建工程金额直接转固定资产,摘要就写暂估转入固定资产 是的
好的,以前预提的应该没事吧
以前预提的没事的哈
这个月,先暂估转入固定资产后再计提折旧吧
这个月,先暂估转入固定资产后再计提折旧 是的
本月可提吧?
本月可以计提的哈