您好 请问您计提折旧的时候分录怎么写的

请问老师:我公司2017年对在建工程进行预估转固,做凭证:借 固定资产~XX 贷 应付账款~暂估工程款 在建工程~工程成本 2018年将预估转固的资产评估后转入投资性房地产(不再计提折旧),转入投资性房地产时做凭证: 借 投资性房地产~XX 贷 固定资产~XX 累计折旧~XX 至2020年,进行净资产审计,将预估应付项目转至应付单位名称下进行明细核算,发现少预估600万,应怎样调整?是否可以不通过固定资产科目,求分录
老师,请问下2020年4月份买的设备当时入固定资产了,但是未建卡片,折旧没提,现在应该怎么处理啊?
老师,2022年12月在建工程转固定资产了,我12月当月就提折旧了,我应该23年1月提折旧,我现在需要把去年的折旧冲了么
老师,我家多年前有一处自建厂房有在建工程,转入固定资产,现在发现固定资产原值估多了,需要调整。请问应该怎么调?这几年计提的折旧怎么处理?
老师,在建工程我应该暂估入账转入固定资产,但是在去年11月份的时候我没有转入固定资产就预提折旧了,现在应该怎么处理
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
借:管理费用 贷:累计折旧 和固定资产的分录一样
那您现在补做转固分录就好了 借 固定资产 贷 在建工程
以前计提的折旧不用调整了吗?
固定资产已经达到预定可使用状态 没有转固 以前计提的折旧不用调整了
现在也是暂估入账,因为还有没开来的工程票,后期来票后该怎么做?
您在建工程暂估入账的时候分录怎么写的
现在还没有入呢,这不是早上来咨询您了,您帮看看该怎么处理
借:在建工程 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 开来发票 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 支付款项 借:应付账款 贷:银行存款 转固 借 固定资产 贷 在建工程
后期还可以再往里边转是吧,现在如果暂估不出来还有多少应付款可以不暂估吗?就等票来了再做账可以吗?
如果没有确定的金额 可以不暂估的
老师,这个月现有的在建工程金额直接转固定资产,摘要就写暂估转入固定资产?因为从去年11月份开始就已经预提上了
现有的在建工程金额直接转固定资产,摘要就写暂估转入固定资产 是的
好的,以前预提的应该没事吧
以前预提的没事的哈
这个月,先暂估转入固定资产后再计提折旧吧
这个月,先暂估转入固定资产后再计提折旧 是的
本月可提吧?
本月可以计提的哈