您好,借:银行 20 贷:应收 20 我们按美团和携程的账单我们打出来确认收入 借:应收 贷:主营业务收入 销项税 佣金钱 借:主营业务成本或销售费用-佣金 贷:应收账款 上面分录都用应收账款,因为是跟集团结算,一个往来单位用一个科目方便查账的
我作为小规模纳税人,开了个酒店住宿的,和携程美团都有合作,就是在这两个app上有我酒店,每个月都需要给这美团携程佣金,扣除后剩余的钱才是我的实际收入,他们直接扣除了佣金部分,所以每月实际到账就是实际房费—佣金,我想知道作为酒店的我怎么记账,怎么报税?
老师。您好,我公司是酒店住宿服务行业,跟携程,美团平合作,月结方式。携程,美团的订单收取佣金,但是财务做账是按平台扣除佣金后实收金额入账的。我想请问一下,平台每个月给我开的佣金服务费发票,我应该怎么做账。
老师,我们公司名下有两个公司,一个酒店餐饮一个是旅游公司,为了方便,我们公司将所有产品以旅游公司的名字挂在了美团和携程及抖音上,收入也进了旅游公司账户,我可以在将酒店的收入挂往来,客户发票也由酒店这个公司自己开吗?这样在税务上有问题吗?
老师,想问下我们酒店有总部,现在线下和线上美团 携程的收入都是付款到总部对公户,我们对公户只有支出,收到的只有加盟费,我们酒店怎么做账啊?
想问下酒店,美团和携程的收入都由代管公司收取,他们扣点,两三个月给我们转一次,我们收到钱给代管公司开发票,这种情况我们酒店怎么做账?美团和携程的账单我们还用打出来作为原始凭证吗?美团和携程扣的佣金钱我们需要入账吗?
老师,又有一个新问题了,这次对方说给我们开发票,但是不过款,这又是啥意思???是这种情况,我们是一般纳税人公司,对方是个体户,平时给他们打款都是我们老板私人账户转给对方私人账户的,然后我们公司问对方要发票,对方说可以给开发票,但是不过款,这是什么意思
个人找税务局开专票,能开百分之几的专票?
个人可以找税务局代开13%的专票吗?
C答案不太明白 为什么要减1
老师,我们是房屋建筑施工,然后他这里我要怎么填呢?
请问老师,餐饮业汇算清缴,收入,成本表应填在那一样
将自产货物发给员工如何做账
老师你好,公司3月成立,4月就销售开出发票400多,其他货客户还没对账没开票,这种情况怎么结转成本
老师好!采购的办公用品,能全部先入库,后期再领用的时候,再做出库分配到费用吗?
请问老师,用什么方法可以很简单的监控食材的标准成本和实际成本差异?
老师集团提前给我们的钱不是预收吗?
您好,是预收,我们上面写了原因,不要用2个科目(预收和应收),不好对账,反正做负债表时我们要重分类的
5月携程账单34000,携程佣金633,该怎么写分录
您好,借:应收 34000 贷:主营业务收入 34000 携程佣金633是需要他们开发票给我们的 借:主营业务成本或销售费用-佣金 633 贷:应收账款 633
佣金他们直接扣的,之前直接给我们付款的时候,是借:银行存款34000 销售费用633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01,这样有点弄不明白了,而且集团提前给我们转钱,不是应该挂预收吗?
您好,这个分录可以,就是把我上面写的2个分录合成一个了,佣金也是要开发票的 您纠结预收款一定要记在预收账款的话,您先记预收,还得做一个 借:预收 贷:应收 您看是不是好麻烦的
这个是我昨天问的,今天确认了是集团代管的,有点蒙了,老师您能帮我写个完整的分录吗?包括携程和美团扣佣金的,还有集团扣点的分录
您好,这个分录我记得,您看是不是有点麻烦,全用应收就不用管什么时候超过20万了,
携程扣的佣金,和这个应收账款没关系吧?应该是借:销售费用-佣金 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税吧?
您好,携程扣的佣金他们不是直接从应收款里扣了,我把3个分录写在一个科目,就是方便核对 借:销售费用-佣金 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 这个分录不对,这是用自已的产品用于推广,这个分录都不用收钱,我们不亏大了
佣金他们直接扣的,之前直接给我们付款的时候,是借:银行存款34000 销售费用633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01
那之前这个做的也不对吗?销售费用直觉对应的贷方是主营业务收入
您好,这个分录也是可以的,他们提供发票给我们记销售费用, 对不起,上面我更正一下 借:销售费用-佣金 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税,这个分录不对,是他们的收入,不是我们的收入,他们收钱(直接扣我们的钱)
佣金他们直接扣的,之前直接给我们付款的时候,是借:银行存款34000 销售费用633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01 老师 那这个销售不就对应的贷方是主营业务收入吗?那贷方应该是什么呢?
写成一个分录怎么写呢?
您好,对对,看错了,以为是把633扣了后做收入 您是把下面2分录写成一个了,可以的 借:银行存款34000 销售费用633 贷:应收 34633 借:应收 34633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01
那这样销售费用对应的贷方还是主营业务收入呗
您好,是的是的,您的分录正确
老师,昨天那个收到集团打款20万,您说借:银行存款20,贷:应收账款20 我们20号开出去的发票20万的,27号收到的钱20万,20号开出去发票的该怎么写分录啊
您好,20号开出去的发票20万 借:应收账款 20 贷:主营业务收入 20/1.01 应交税费应交增值税 20/1.01*1% 27号收到的钱20万 借;银行 20 贷:应收账款 20