您好,借:银行 20 贷:应收 20 我们按美团和携程的账单我们打出来确认收入 借:应收 贷:主营业务收入 销项税 佣金钱 借:主营业务成本或销售费用-佣金 贷:应收账款 上面分录都用应收账款,因为是跟集团结算,一个往来单位用一个科目方便查账的

我作为小规模纳税人,开了个酒店住宿的,和携程美团都有合作,就是在这两个app上有我酒店,每个月都需要给这美团携程佣金,扣除后剩余的钱才是我的实际收入,他们直接扣除了佣金部分,所以每月实际到账就是实际房费—佣金,我想知道作为酒店的我怎么记账,怎么报税?
老师。您好,我公司是酒店住宿服务行业,跟携程,美团平合作,月结方式。携程,美团的订单收取佣金,但是财务做账是按平台扣除佣金后实收金额入账的。我想请问一下,平台每个月给我开的佣金服务费发票,我应该怎么做账。
老师,想问下我们酒店有总部,现在线下和线上美团 携程的收入都是付款到总部对公户,我们对公户只有支出,收到的只有加盟费,我们酒店怎么做账啊?
想问下酒店,美团和携程的收入都由代管公司收取,他们扣点,两三个月给我们转一次,我们收到钱给代管公司开发票,这种情况我们酒店怎么做账?美团和携程的账单我们还用打出来作为原始凭证吗?美团和携程扣的佣金钱我们需要入账吗?
想问下酒店,美团和携程的收入都由集团公司收收,他们扣点,两三个月给我们转一次,集团提前预付给我们20万,我们收到钱给集团开了发票,这种情况我们酒店怎么做账?美团和携程的账单我们打出来怎么入账?还有美团和携程扣的佣金钱怎么入账?
肇东市农业总资产收益率
有个项目在3年前已开出了工程发票,但由于工程质量问题被罚了15万工程款,工程发票已包含了这15万的金额,现在我的账上应该怎么处理呢?
老师,资产负债表的所有者权益和利润分配都是负数,几十万有风险吗
请问可以帮忙看看财务报表有没有问题吗
2025年12月是不是要结转本年利润了呢?怎么结转?
法人、股东没在公司签合同领工资,是不是就不能发年终奖,算分红了
你好老师,公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入,系统会预警吧,能开出发票来吗
关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费?还是应付职工薪酬?主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税,兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响?
修设备对方开的技术服务费可以吗
老师,小规模纳税人季度超过30万,附加税减免的50%需要计入营业外收入吗
老师集团提前给我们的钱不是预收吗?
您好,是预收,我们上面写了原因,不要用2个科目(预收和应收),不好对账,反正做负债表时我们要重分类的
5月携程账单34000,携程佣金633,该怎么写分录
您好,借:应收 34000 贷:主营业务收入 34000 携程佣金633是需要他们开发票给我们的 借:主营业务成本或销售费用-佣金 633 贷:应收账款 633
佣金他们直接扣的,之前直接给我们付款的时候,是借:银行存款34000 销售费用633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01,这样有点弄不明白了,而且集团提前给我们转钱,不是应该挂预收吗?
您好,这个分录可以,就是把我上面写的2个分录合成一个了,佣金也是要开发票的 您纠结预收款一定要记在预收账款的话,您先记预收,还得做一个 借:预收 贷:应收 您看是不是好麻烦的
这个是我昨天问的,今天确认了是集团代管的,有点蒙了,老师您能帮我写个完整的分录吗?包括携程和美团扣佣金的,还有集团扣点的分录
您好,这个分录我记得,您看是不是有点麻烦,全用应收就不用管什么时候超过20万了,
携程扣的佣金,和这个应收账款没关系吧?应该是借:销售费用-佣金 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税吧?
您好,携程扣的佣金他们不是直接从应收款里扣了,我把3个分录写在一个科目,就是方便核对 借:销售费用-佣金 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 这个分录不对,这是用自已的产品用于推广,这个分录都不用收钱,我们不亏大了
佣金他们直接扣的,之前直接给我们付款的时候,是借:银行存款34000 销售费用633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01
那之前这个做的也不对吗?销售费用直觉对应的贷方是主营业务收入
您好,这个分录也是可以的,他们提供发票给我们记销售费用, 对不起,上面我更正一下 借:销售费用-佣金 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税,这个分录不对,是他们的收入,不是我们的收入,他们收钱(直接扣我们的钱)
佣金他们直接扣的,之前直接给我们付款的时候,是借:银行存款34000 销售费用633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01 老师 那这个销售不就对应的贷方是主营业务收入吗?那贷方应该是什么呢?
写成一个分录怎么写呢?
您好,对对,看错了,以为是把633扣了后做收入 您是把下面2分录写成一个了,可以的 借:银行存款34000 销售费用633 贷:应收 34633 借:应收 34633 贷:主营业务收入34633/1.01 应交税费应交增值税34633/1.01*0.01
那这样销售费用对应的贷方还是主营业务收入呗
您好,是的是的,您的分录正确
老师,昨天那个收到集团打款20万,您说借:银行存款20,贷:应收账款20 我们20号开出去的发票20万的,27号收到的钱20万,20号开出去发票的该怎么写分录啊
您好,20号开出去的发票20万 借:应收账款 20 贷:主营业务收入 20/1.01 应交税费应交增值税 20/1.01*1% 27号收到的钱20万 借;银行 20 贷:应收账款 20