你好,残保金的 借利润分配,未分配利润 贷其他应付款,残保金 借其他应付款残保金贷银行存款, 然后增值税和所得税是什么原因?是少做了收入吗?

老师,你好,今年补缴了2019年的增值税,附加税和所得税,因为2019年业务已经发生但是当时没有开发票给客户,我们也没有申报,2022年才开的发票,税务部门要求我们更正2019年的收入,补缴了税款和滞纳金,我怎么做账呢?我们执行的是企业会计准则
老师,你好!上个月我们公司税务稽查调增去年的收入,补缴了增值税,企业所得税,滞纳金。这月我需要怎么做账,怎么报税呢?
老师,我问下,我们税务查我们22年的账,然后补了22年增值税2.22元,补了附加税0.11元,补了22年印花税5482.48元,滞纳金1035.89元,补了残保金20396.09元,这几笔钱怎么做凭证呢
老师 我们公司被税务稽查 说我们没有核定残疾人保证金 要求我们补缴了21-22年的残保金109701.08元,还有增值税和企业所得税滞纳金加起来293547.7,请问补缴的这几笔税款我要怎么做账呢
我是一般纳税人,目前公司想注销了,在走注销手续时税务局查到,21年,22年,23年,都各有一笔政府补贴没有入账(地方政府的招商返税,返的钱也没有去公户,是打到个人账户上的),税务局说我这3笔收入得调当年的企业所得税汇算清缴报表,请问老师我这公司的3笔收入要入账吗?入账后按照税法是调所属期当年的报表(补缴税款和滞纳金)还是说直接在今年入账这笔收入,缴纳相应的税款?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
是的 补缴了21-23年的增值税 企业所得税
什么原因补的是进项,转出了还是做收入?
有转出 也有收入
借,银行存款,贷,利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税销项。 借,应交税费应交增值税销项。贷,应交税费,查补税款。 借应交税费,查补税款,贷,银行 借,利润分配,未分配利润。 贷,应交税费进项转出。 借,应交税费进项转出。贷应交税费,查补税款, 借应交税费,查补税款,贷,银行 借,利润分配,未分配利润,贷,企业所得税,借,应交税费,企业所得税,贷,银行存款。
我看着这么多分录好晕啊 老师 我做的内账 能直接进未分配利润吗
企业借利润分配,未分配利润贷银行存款
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。