您好,公司产生了收入水利基金是需要缴纳的
老师好,老板注册成立了长茂农业公司,主要想租地种植蔬菜,自种蔬菜销售免增值税,但现在公司租地就碰到了问题,公司向农民租地需要发票,农民去税务局代开土地租金发票,我们云南省这里要缴20%的税,优惠后实缴16%的税,农民不愿去开发票,如我们去税务局帮农民代开发票,我们公司就得帮农民承担这16%的税,公司老板又觉得税金高不愿承担,请问有什么办法既能租到地,又不用去帮农民承担租地的税金?
(1)1日,向农业生产者收购一批免税农产品,在农产品收购发票上注明的价款为100万元;(2)8日,采取以旧换新方式销售彩电100台,每台含税售价1.13万元,收取旧冰箱100台,每台折价0.02万元。(3)15日,将免税农产品全部领用,并用于生产增值税税率为13%的食品(4)19日,出借包装物一批,收取包装物押金5.65万元,约定包装物20日内归还,(5)25日,将农产品生产的食品全部出售,取得不含税销售额220万元(6)26日,将2016年4月购入的办公用空调调整到职工食堂使用,购置时取得的增值税专用发票上注明价款为10万元,增值税额为1.3万元。该空调折旧方法采用直线法,折旧年限为10年,无残值。(7)29日,与M公司签订经营租赁合同。合同约定向M公司出租一台机器设备,租期20个月,租赁开始日为11月1日,同时还约定M公司要在10月29日向A公司一次性支付全额租金。10月29日,收到M公司支付的不含税租金50000元和相应税款。(8)31日,以自产甲产品偿付所欠B公司货款70000元。该批甲产品不含税售价为60000元,成本为50000
1.A公司为增值税一般纳税人,2021年10月发生经济业务如下:(1)1日,向农业生产者收购一批免税农产品,在农产品收购发票上注明的价款为100万元;(2)8日,采取以旧换新方式销售彩电100台,每台含税售价1.13万元,收取旧冰箱100台,每台折价0.02万元。(3)15日,将免税农产品全部领用,并用于生产增值税税率为13%的食品(4)19日,出借包装物一批,收取包装物押金5.65万元,约定包装物20日内归还(5)25日,将农产品生产的食品全部出售,取得不含税销售额220万元:(6)26日,将2016年4月购入的办公用空调调整到职工食堂使用,购置时取得的增值税专用发票上注明价款为10万元,增值税额为1.3万元。该空调折旧方法采用直线法,折旧年限为10年,无残值。(7)29日,与M公司签订经营租赁合同。合同约定向M公司出租一台机器设备,租期20个月,租赁开始日为11月1日,同时还约定M公司要在10月29日向A公司一次性支付全额租金。10月29日,收到M公司支付的不含税租金50000元和相应税款。做以上业务的会计分录
1.A公司为增值税一般纳税人,2021年10月发生经济业务如下:(1)1日,向农业生产者收购一批免税农产品,在农产品收购发票上注明的价款为100万元;(2)8日,采取以旧换新方式销售彩电100台,每台含税售价1.13万元,收取旧冰箱100台,每台折价0.02万元。(3)15日,将免税农产品全部领用,并用于生产增值税税率为13%的食品(4)19日,出借包装物一批,收取包装物押金5.65万元,约定包装物20日内归还(5)25日,将农产品生产的食品全部出售,取得不含税销售额220万元:(6)26日,将2016年4月购入的办公用空调调整到职工食堂使用,购置时取得的增值税专用发票上注明价款为10万元,增值税额为1.3万元。该空调折旧方法采用直线法,折旧年限为10年,无残值。(7)29日,与M公司签订经营租赁合同。合同约定向M公司出租一台机器设备,租期20个月,租赁开始日为11月1日,同时还约定M公司要在10月29日向A公司一次性支付全额租金。10月29日,收到M公司支付的不含税租金50000元和相应税款。做出以上业务的会计分录
乙生产企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2021年5月发生的经 营业务如下。 (1)销售甲产品,取得不含增值税价款100万元,同时收取包装物租金1.13万元。 (2)销售乙产品,取得含增值税销售额33.9万元。 (3)将研发的一批新产品用于对外投资,该批新产品的生产成本30万元,成本利 润率为10%,无同类产品的市场销售价格。 (4)购进原材料,取得增值税专用发票注明金额50万元、税额6.5万元。 (5)购进免税农产品一批,支付买价20万元,取得农产品销售发票。该批农产品 的80%被本月生产领用,20%作为本企业职工福利。 已知:以上销售的产品均为非应税消费品,农产品的扣除率为10%,相关票据均于 当月通过勾选认证。 要求:请按顺序完成下列计算任务。 (1)计算销售甲产品的增值税销项税额。 (2)计算销售乙产品的增值税销项税额。 (3)计算自用新产品的增值税销项税额。 (4)计算外购原材料准子抵扣的增值税进项税额。 (5)计算外购免税农产品准予抵扣的增值税进项税额 (6)计算该企业2021年5月应缴纳的增值税税额
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
老师,虽然增值税免,但水利基金不免对吗?
对,因为水利基金是小税种,是否免还是得看当地具体情况
这100万收入可需要分解成不含税收入交水利基金?
本身就是免税的,就不需要再拆分了
一般纳税人确认式申报什么意思,直接点就可以申报增值税了?
对,数据都填上,申报就成了
什么是确认式申报?
我的理解是确认无误申报就成
老师你看这填的可对,8万油菜籽,509转租土地租金,其他都没有填?
我看着您这个填写是没错的。
主表自动带出数据,其中免税货物销售额,可以手动填上?
是的,你手动填写可以填上
不填可以吗,另问转租土地的租金是服务吗?
租金是属于不动产租赁
其中免税货物销售额,不填可以吗,
不行,该填写还是得填写