你好!是的。是减免增值税 每人每年的定额标准为6000元,最高可提高30%。贫困人口可以享受税收优惠政策长达36个月。在此期限内,逐步扣除增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方救育费附加以及企业所得税优惠。
老师 缴纳税额 增值税:1000 其中减免税额:500,那计算附加税的时候 是不是要把减免税额加上? 1500 是计税依据?
请问收到贫困人口减免增值税返还流量是入收到的税费返还吗
请问贫困人口减免每个月650,只是减免增值税吧,附加税的计税依据,还是按无减免650的增值税来计算是吗
老师,请问,购买税控盘不是减免增值税嘛,这个减免的增值税是不是附加税的计提基数也减少了,还是销减进?计算附加,要以加上税控设备的减免金额280为计算依据
重点人群的减免税额 是扣减增值税之前计算附加税还是可以按抵减之后的算算呢
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
比如增值税是1000,减免650,实际交增值税350。但是计算附加税就是按1000*12%,对吗
你好!实操中老师见到的是,按扣除前的计算。然后分项依次抵减。不是你说的这样
可以分两种情况是吗?一种是增值税够扣除的,增值税1000,减免650,实际交增值税350,附加税按1000*12%;一种增值税完全够扣的,例如增值税1000,减免1200,实则不用交增值税,然后在1000*12%里减200是吗
你好!是的。就是这样理解