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老师 缴纳税额 增值税:1000 其中减免税额:500,那计算附加税的时候 是不是要把减免税额加上? 1500 是计税依据?

2022-08-08 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-08 16:31

你好,按实际缴纳增值税1000计算

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你好,按实际缴纳增值税1000计算
2022-08-08
您好,280直接抵减应交增值税,因此计算附加税的基数也就减少了
2024-06-26
你好,这种情况,附加税是根据(7920.8—440)申报 
2021-03-23
依据《国家税务总局关于增值税一般纳税人将增值税进项留抵税额抵减查补税款欠税问题的批复》(国税函〔2005〕169号):增值税一般纳税人拖欠纳税检查应补缴的增值税税款,如果纳税人有进项留抵税额,可按照《国家税务总局关于增值税一般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知》(国税发〔2004〕112号)的规定,用增值税留抵税额抵减查补税款欠税。只能抵扣增值税,而不能抵扣其他税费。
2022-02-19
你好,计税依据直接填写减免之后的就可以。
2022-01-14
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