你好,按实际缴纳增值税1000计算

老师好!依据相关政策,我司可以享受聘用退伍士兵增值税及附加税减免,其中增值税减免2250元,我想问一下:在申报附加税时“本期减免税费额”,城诚税的减免税费是以应减免的2250元*0.07吗?教育费附加减免税费额是以2250元*0.03吗?
期末留抵税额>欠税金额,用期末留抵进项税额到税局办理了抵减欠税金额,那么之前依据欠税(欠缴增值税)金额计算的附加税是不是也可以不用缴纳了呢?当时办理抵减时,税局要求把附加税补交上,公司后来也交了,依据欠缴增值税计算的附加税到底用不用交呢?
请问老师小规模纳税人季度不超过45万免征增值税,附加税是季度不超过30万免税,假如这个季度销售了40万,增值税免了,而附加税是根据实际缴纳的增值税作计税依据的,所以也免税吗?还是根据课件讲的超过30万减半征收,假如增值税发票上税额是4000,附加税是4000×7%×50%吗?麻烦老师了
老师,我们公司有招聘失业半年以上人员扣减增值税1300元,在“增值税减免申报表”里已经填写了,现在我在申报附加税表,其中“增值税限额减免金额”栏应该有1300元金额的,计算附加税的计税依据要把这减免的130000元加上的,但是系统没有生成这1300元,也无法手动输入为什么呢?
老师 缴纳税额 增值税:1000 其中减免税额:500,那计算附加税的时候 是不是要把减免税额加上? 1500 是计税依据?
郭老师,什么情况下要交房产税,有房产证的要?还是租房的也要
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗