你好,对方能提供劳务发票入账吗? 借:销售费用,贷:银行存款 等科目
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
这个月的不提供发票,之后的才提供发票
这月是不提供发票的,我们企业需要申报工资薪金?
你好,之后会提供,就不需要申报工资薪金的。 无法提供的,就需要按劳务报酬申报个人所得税
老师,就是这个月的不会提供发票,从6月份才开始提供发票。所以这个月需要申报工资薪金,是吗?
你好,是的,是这样的
哦,做账是怎么做?是做到应付职工薪酬还是直接做到销售费用?
你好,按工资薪金申报,账务处理是 借:销售费用,贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目
好的,谢谢老师。 老师,如果是签有临聘合同,没有劳务发票,这种情况我们就需要申报工资薪金;如果有劳务发票就不需要申报工资薪金,是这样的吗?
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师
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