你好!借以前年度损益调整-年终奖,贷应付职工薪酬-年终奖 然后支付借应付职工薪酬-年终奖 贷银行存款。

老师,我在20年12月份的时候没有计提年终奖,但是在发放年终奖的时候把这部分做进了以前年度损益了,那这个汇算清缴的时候怎么把21年发放的年终奖调到20年
老师,假如23年的年终奖在2024年2月才发放,那这个年终奖在23年汇算清缴时23年应如何做账才能税前扣除
老师请问一下上年未忘记了计提年终奖,次年发上一年的年终奖该如何做会计分录,23年汇算清缴可以扣除吗
老师,23年底未计提年终奖,24年2月发放了年终奖,汇算清缴工资薪金账载金额少,实际发放金额多,是调增还是调减。
老师,上一年计提了年终奖奖金,在本年度汇算清缴前发放完年终奖,如何做凭证
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师,那盈余公积要调整吗
你好,如果已经结转到了盈余公积里面去的话,是需要调, 但是实操中一般只调到未分配利润。就结束了。
老师,去年已经结转了盈余公积,怎么调
你好,这个一般不用去修改这个盈余公积的 如果你要改,也可以。多结转的部分,做相反的分录