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老师外贸公司比如购进了一批商品,借库存商品1000,应交税费进项税130,贷银行存款,然后出口了,退税率也是13%,退税额也是130,那我这个账上的进项税130怎么处理呢,要结转吗

2024-06-18 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-18 12:49

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户9515 追问 2024-06-18 12:51

那转出未交增值税要转到未交增值税吗

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齐红老师 解答 2024-06-18 12:51

你好,不用着急着结转,你还有出口退税结转。

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快账用户9515 追问 2024-06-18 12:53

怎么转出口退税呢

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齐红老师 解答 2024-06-18 12:55

借其他应收款贷,应交税费,应交增值税,出口退税。 然后把这个出口退税也结转到转出未交增值税。他两个金额是一样的,不就没有余额了。

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借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2024-06-18
你好! 思路是对的 结转分录是 借主营业务收入1000 贷本年利润1000
2020-12-03
同学 以上分录没有问题。
2022-09-13
一、第一问,月末不需要结转。 1、采购的分录是: 借:库存商品1000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款1130 备注:就是说这个是采购的可以销售的库存商品,当有收入时,才结转对应的成本。 二、第二个问题: 1、销售收入的确认,分录是: 借:银行存款 1130 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)130 2、同时结转销售成本 借:主营业务成本800 贷:库存商品800 三、结转收入的分录是: 借:主营业务收入1000 贷:本年利润1000
2020-12-03
你好,进项税额不用做转出.退税那个分录应该是 借:其他应收款, 贷:应交税费-应交增值税-出口退税
2021-01-04
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