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材料刚暂估就出掉了,正式入库开来的发票不含税金额能对上,总的金额比暂估的时候多,然后仓库说材料用掉了那个金额就只能这样了,说是系统问题

2024-06-18 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-18 15:05

同学,你好 你现在是什么问题?

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快账用户1308 追问 2024-06-18 15:09

就是材料当时来了,发票没来,等发票来的时候材料用掉了,因为没发票当时暂估的时候价税合计估少了,现在正式发票价税合计不一样,仓库入库还是按照暂估的金额正式入的,说是材料用掉了,系统里面没法更改,但是价税合计一样的

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齐红老师 解答 2024-06-18 15:10

同学,你好 不用改呀 你发票现在来了,正式做账,之前的暂估红冲

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快账用户1308 追问 2024-06-18 15:17

红冲以后,不知道为什么她那边入账发票金额4600,她仓库那边入库单4500,

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齐红老师 解答 2024-06-18 15:18

同学,你好 按照发票金额做,那是入库单金额不对吗??

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快账用户1308 追问 2024-06-18 15:21

对的,然后主办现在说以后只要不含税金额正确就可以,随他们吧

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齐红老师 解答 2024-06-18 15:22

同学,你好 最后总金额一致,就行了

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快账用户1308 追问 2024-06-18 15:24

总金额不一致,不含税金额一致

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齐红老师 解答 2024-06-18 15:25

那不对的,应该红冲暂估,再根据发票重新做

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快账用户1308 追问 2024-06-18 15:25

随他们去吧!

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齐红老师 解答 2024-06-18 15:25

同学,你好 嗯,你自己决定就行

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同学,你好 你现在是什么问题?
2024-06-18
这个是生产的吗?如果是的话,已经结转了主营业务成本你倒着往后冲, 借库存商品贷主营业务成本 借生产成本贷,库存商品 借,原材料贷生产成本 借应付账款贷原材料 这些就是原路冲的, 然后在正着做, 按发票的入库 领用的 借原材料,贷应付账款, 借生产成本, 贷原材料, 借库存商品,贷生产成本, 借主营业务成本,贷库存商品。
2025-11-26
你好,暂估又领走了就平了, 来了先冲暂估,又入库又平了呀
2025-11-26
你好;  你调整差异金额即可 ;  假如发票与你暂估有差异; 就调整差异部分   
2022-02-23
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲:对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商   库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)   应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-09-09
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