收到专票,现在不认证抵扣
老师好,什么情况下会用到应交税费——待认证税额?
老师,关于科目应交税金一应交增值税一待认证进项税在那些情况下使用
老师,请问这个待摊费用—待认证增值税发票科目是什么意思?在什么情况下使用?
老师 请教两个问题 1.什么情况下可以把发票放在待认证进项税额里面 2.什么情况下要用到待认证科目 3.什么情况下可以从待认证进项税转到应交税费~应交增值税进项税额 麻烦老师给我讲一下这个原理 我一直不懂这一块
老师,你好,请问下会计科目:应交税费—待认证进项税额是什么情况下使用呢
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
红冲的发票需要做账吗?
2024年12月份银行利息多记账一分钱,今年第二季度才发现,这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01 ,我第二季度不记这个利息可以吗?或者应该怎么做分录调整一下
一般纳税人公司购买二手车,对外销售,可以开13个点的专票吗
普票上的库存商品金额是副数要怎么写分录
请问老师土地增值税的计税依据怎么计算
老师,给下解题思路!多头和空头有点晕,怎么区别?
请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗
借:库存商品 应交税费—待认证进项税额 贷 应付账款 这样吗
是的,你的理解是对的。
那抵扣的时候呢,如果做分录呢
借: 应交税费—应交税费-进项税额 贷: 应交税费—待认证进项税额
好的 谢谢老师 5星好评
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!