你好,具体是什么原因导致的需要做进项税额转出处理?
小区成立业委会,在住建局没有备案成功,所以没有营业执照。但是物业的公共收益都已经交接给业委会,业委会是正常运转的,请问需要建账做账吗
老师你好!我想问一下公司做家具行业,有一部分国补业务,先回款85%,政府补贴部分15%后期回款,这部分如何做账了,谢谢
答案里面的资产7000和负债3000怎么来的
老师对公户来款后取款可以转法人跟个人吗?因为法人是股东有啥隐患除了取现金还能怎么安全
老师,请问酒店装修费用资本化后应该记入房产原值缴纳房产税吗?
老师,我在快账软件中录入期初余额时,有一个其他应收款贷方2400,我录入时在其他应收款那写的是-2400,为什么在生成的资产负债表其他应收款那没有数据呀那
郭老师回答,其他老师勿接 老师,合伙企业,个人独资企业,个体公司户和公司交的税不一样吧,假如都是小规模纳税人的话
甲方厂房租赁给乙方,怎么给乙方开具专票,甲方是塑料管制造业,进项票还有工程,原材料和机器设备等
你好,老师,如果我们和其他公司有同样的产品,做个置换可以吗?子母公司这种
收到酒的专票,这种怎么做账啊
进项红冲了
我知道,具体什么情况要红冲,是什么业务红冲了?跨年没?
没有跨年,发票开错红冲
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税-进项转出 正数 应付账款 负数
应交税费-应交增值税-进项税额转出 期末是不是也需要结转
不需要结转的, 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款