您好,这个是可以的,可以不结转这个
老师,你好!请问建筑工程未收到甲方款项,自行垫付施工,工程成本结转需按月结转吗?还是可以等开具发票收到款后结转收入
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师,你好,请问下建筑行业,4月开发票出去,结转成本了,5月没有开发票,没有结转成本,6月也没有开发票,但是考虑到企业所得税的问题,可以把5,6月的成本一并结转吗?
建筑行业做了一项工程还没开发票去收款,但收到了成本发票,可以先保佑成本吗?会不会不好
老师,请问建筑行业月末怎么结转成本,具体怎么计算?比如开了 10 万的工程款发票
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
若是其他项目开具了工程款发票,利润又很高,也可以混着来结转成本吗?
嗯对,这个是不影响的,这个是
我们这边的政策是,名义是查账征收,实则是定额征收企业所得税,有一定的比例,我也可以倒推利润结转成本吧?
嗯对,这个也是可以的,能
好的老师,经过您的认可,我心里就有点底了,谢谢您!
没事的哈理解了就好