您好,在汇算清缴中,104000表中几项合计数与105000表中职工薪酬栏、105050表中工资薪金支出数相同,这几项合计数包括:应发数、个人所得税扣除、实发数以及已发放职工工资数。这几项应该在汇算清缴中,在同一账期内,数据要保持一致性;也就是说,在104000表中,应发数、个人所得税扣除、实发数以及已发放职工工资数,应该与105000表中职工薪酬栏和105050表中工资薪金支出数一致。
企业所得税年报,职工薪酬及纳税调整表上的工资薪金支出是填应付职工薪酬的贷方数还是借方数呢
企业年度所得税申报表105050 职工薪酬中工资薪金支出中账载金额,实际发生额和税收金额怎么填
老师,所得税汇算中,A104000期间费用表第一栏职工薪酬和A105000纳税调整表和A105050职工薪酬支出及纳税调整表有什么勾稽关系?
老师好,年度企业所得税汇算清缴表的期间费用明细表中的职工薪酬和职工薪酬支出纳税调整明细表有什么关系?他们的数是一致的吗?
老师,企业所得税表104000表职工薪酬,105000表职工薪酬和105050表职工薪金支出是什么关系呢?
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
老师,你意思先填105050表,填多少,其他两张表也必须填一样的,是吗?这里边包括了计入制造费用的工资,计入管理费用的工资,还有各种福利费,个税,社保等吗?
您好,是的,,制造管理销售等工资个税,社保等,都包含的
那为啥104000表又重复填写一遍呢?
您好,期间费用104000表是看具体到哪些科目, 105050表是总的工资,从多维度取数,我们做财务分析不也这样么
哦,那意思104000表职工薪酬和105000表105050表职工薪酬金额应该一样的哦
您好,是的,是这么理解的哦
我理解的是104000表只填写计入各种费用的职工薪酬,105050表应该是计入费用和成本里边的薪酬?麻烦老师确认下,是不是应该是这样呢?
您好,您的理解对的,就是生产企业有生产成本时,就不一样 105050表取数是这样取的 A105050表 汇算清缴的职工薪酬支出表格里的帐载金额(应付职工薪酬-工资 贷方累计发生额)
这个包括职工福利费,社保这些吗?
105050表的数字应该大雨104000表吧?
您好,含社保不含福利,福利是有单独的一行在3行 2.没有绝对的大,104000表是含福利的,105050表1行不含福利(福利是有单独的一行在3行),如果有生产成本-人工,也含着