你好,当时他完整的怎么做的?
您好,请问:发现前年的账簿里,记账凭证科目金额没有错误,但是最下方借贷方合计数都写错了,错的还一样,对前年账务有啥影响么
老师你好,有些公司没给我们开发票,我们给他们打了钱,之前的会计记,借:应付账款贷:银行存款。结果导致应付账款在贷方为负数。如果收到了发票我该怎么记账分录怎么做
老师我们给对方对对账,我们记得有594元的商品,对方没记,我们就按他们的数字入账。当时进货我借方库存商品,贷方应付账款。。。他们说没认这笔594我又红字冲销了,我是不是做的不对啊?所以12月我的库存少了594元,对不上了?
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师好:请问我家是商业企业,在上月的库存商品入库的时候数量记错了,小数点点错了,这样的话成本的单价就不对了,老师:我要想调的话怎么调,是按上月的正确的数量计算单价,然后算出正确的成本,在和原来错误相减的结果数算。还是把上月的多记的数量直接在这月减计算?
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
老师:她分录做的对就是数量给记付数了,应该是正的,怎么调呢?
你好,数量本来是100,他写的是-100。借库分商品贷应付账款,你现在应该是。 借库存商品 贷应付账款200*单价
老师:金额记的对,就是数量应该是正数写付数了,就想调数量,不涉及别的科目,怎么调?
那你出入库里面库存里面补上不就可以了。如果之前写的是-100,那填写现在是正数200。
老师:那我要不要做个凭证,关键写凭证还没有金额,这种凭证怎么做呢?
不需要做这个没法做的。
是呀老师,那我没有凭证怎么记账呢?
你不是金额是正确的吗?这个金额是正确的,你没法再调整了。你调整了的话,你余额就不对了。
是的老师我不调金额,就调数量,不做凭证我怎么记账?
借库存商品 贷应付账款200*单价
老师:我就调数量不涉及别的科目,也不做凭证,调数量的话怎么记账?
你的库存商品的余额是不是正确的?是正确的话,你只需要调整你的进销存就可以的,账上不用处理的。
老师:余额是对的,她就把数量给记错了,应该是正的她记付的了,老师那不用做凭证,我怎么记账?是在库存商品那也账上硬写吗?
那你的库存商品是根据什么来的明细账? 余额dui数量也不对的
老师:是的余额对数量不对,关键是数量大,有库存当时就没有发现,她就是记错了,老师你看这样情况我怎么调?
借应付账款,贷库存商品,把之前的错误的所有的红冲,然后借库存商品贷应付账款。和我上面给你写的那个一模一样的。
老师:当时做凭证没有错误,她就是记账的时候记错了,调整一下数量就可以了吧?
账务处理里面你想调整的话,只能调整分录,不能直接调整。
调整库存明细账,你只能调整账务处理。