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请问,我现在叫供应商开票,因为他发货来我这边,是公司和老板私人部分一起发的,没有区别开来,那我找他开票就只针对对公汇款部分开,我是不是就看外账应付金额和暂估合计就行了?

2024-06-19 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 15:15

是的,对的,是这么做的。

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快账用户4937 追问 2024-06-19 15:25

我忽然糊涂了,要不要加上暂估呢?

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齐红老师 解答 2024-06-19 15:27

你好,需要考虑暂过。

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齐红老师 解答 2024-06-19 15:28

需要考虑暂估。因为这个暂估是你货物已经到了,但是对方没有给你开发票。

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是的,对的,是这么做的。
2024-06-19
你好,开票金额根据你实际收到货的金额来确定。如果你账上数据没问题,就是看应付账款
2024-06-19
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-05-27
同学你好,让他做营业外收入要交企业所得税啊。肯定不愿意开。如果你也缺发票,补六七个点的税很正常。
2022-09-02
同学你好 计入营业外就可以
2022-04-08
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