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老师,我们公司买了一批货,由于对方来的产品部分质量不合格,应付账款10000万,现在对方和我们老板沟通决定支付6000就可以了。但是开进来的发票是10000元。我们这边账务如何处理?

2022-03-15 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-15 14:13

你好!可以结转记入营业外收入 借应付账款 贷营业外收入

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你好!可以结转记入营业外收入 借应付账款 贷营业外收入
2022-03-15
那你们的产品退回去了吗
2021-10-23
1.确认采购成本:将现金支付和产品抵扣的金额加起来,得到实际采购成本。 2.确认现金支付的部分:将现金支付的金额记入“应付账款”科目,作为对采购成本的暂挂。 3.确认产品抵扣的部分:将产品抵扣的金额视为销售,记入“营业收入”或“其他业务收入”科目。同时,将产品成本记入“营业成本”或“其他业务成本”科目。 4.处理发票:将发票金额与实际支付的现金金额核对,如果发票金额小于实际支付的现金金额,需要向供应商索取发票。如果发票金额大于实际支付的现金金额,需要将发票金额大于实际支付的部分记入“应付账款”科目,作为对采购成本的暂挂
2023-10-11
你抵账的商品你给对方开发票,然后对方是根据实际销售给你的商品开发票是这样。
2023-10-11
你好  可以不开 正常确认收入 往业对冲 
2023-11-20
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