你好,三流一致是真实业务吗?

公司是贸易公司,一般纳税人,与外省供应商签订了合同,款也走了对公,设备已经收到并销售,但是对方企业被税务查,现在不让开票,我公司应该怎么做才能取得发票?或者需要什么证明所得税可以税前扣除呢 现在就是需要发票哦,没有发票进项不能抵扣,所得税不能扣除,现在就是对方原因没办法开票,有没其他方法能解决呢
老师请问:我公司进了一批二手车,做了入库,也是公司账户付的款,但是由于二手车销售发票必须到车管所开,并且发票供货方只能是个人名字。那么我的账务处理可以这样处理吗:公司平价销售给个人,不产生差额利润。税务查账时,将到车管所开具的发票提供给税务查看,因为车管所开票时就已经缴纳过税款。这样操作可行吗?
我们公司是销售农产品的一般纳税人,去年自行开具的收购发票,不符合抵扣,年底让我们做自查,然后要求我们做进项税转出处理,到现在还未处理完成,请问老师这种情况怎么处理比较好呢
我们公司是销售农产品的一般纳税人,去年自行开具的收购发票,不符合抵扣,年底让我们做自查,然后要求我们做进项税转出处理,到现在还未处理完成,请问老师这种情况怎么处理比较好呢 说转出了,要补交税款,还要找成本票
我单位于2018年找了个人运输,对方提供的发票,在2020年被认定对方虚开,但是我们不知情,因为我公司是A级纳税人,所属区的税务局让我公司做了进项转出和成本红冲,但是本周稽查局又来找我们,说要证明自己是善意的才能不罚款,我公司是高新企业,不能有行政处罚的,请问老师这个能被认定为善意吗? 二:在自查过程中我公司发现还有一次运输发票,也是个人提供的发票,现在对方联系不上了,纠结要不要主动转出?如果主动转出,是去改当期增值税申报记录和当年汇算清缴,还是在本月进项转出和成本红冲,更有利于我司?还是等出事了再做处理?
老师,我已经申报纳税了,然后进项税额是a,但是后面在供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证-采购发票(发票直接生成)后,我抵扣的进项税与系统中的科目余额表对不上,怎么处理呢
工地食堂购买的米面油菜这些费用计入什么科目
老师,请问一下,甲方和我公司签的合同,首期开了30%的发票,后两期的发票也开了,但是甲方现在说他们想25年利润大一点,就想着重新签合同,只想要首期的发票,后两期的发票在12月份已经开了,那对于我们来说有没有什么影响
老师好!老师,计提所得税分录是:借:税金及附加—所得税费用,货:应交税费—企业所得税 对吗?谢谢老师!
有没有购买空调设备安装的合同模板?
老师,我问下21年销货款,增值税专用发票没做进去,现在补做,是怎么做呢
老师,中储粮年审,我有点恐惧咋办,要求特别多,政策都没搞明白
销售提成与销售回扣,怎么做账,怎么进行税务处理呢?
pcma问题。老师,请问120.D为什么错了?
一批库存商品过期报废不能卖出去了,小规模纳税人,请问财务处理是通过营业外支出直接做账还是要通过待处理财产损益科目过渡呢?