你好,这个做借:销售费用或管理费用-业务招待费贷:其他应付款
老师你好,我们是一家酒店,在烟酒店购买两条烟460元,款未付,购买时会计做分录 借:主营业务成本 460 贷:应付账款 460, 次日烟酒店老板在我们酒店住宿消费180元,会计做分录 借:应收账款 180 贷 :主营业务收入 180,月底酒店用烟钱抵住宿费,财务怎么做分录?
老师好,建筑施工企业,项目部购买工地材料取得了增值税普票,还没有支付货款,分录 借 原材料 贷 其他应付款 对吗?
你好,老师,我们之前支付某客户购买的酒款及购买原材料利息费共7万元,分录挂:应付账款 现在客户来开发票,应税劳务,这个我要怎么做分录呢?
你好老师:小规模企业单位买酒送客户,开的是普票分录该怎么做呢?
老师,您好!私营建筑企业,没有购进发票,暂估原材料分录应该怎么做?
这个需要做两笔分录吧?
如果你是准备入库,然后再做,就是 借:库存商品 应交税费﹣增值税(进项税额) 贷: 银行存款 赠送时: 借:管理费用﹣业务招待费 贷:库存商品 应交税费﹣应交增值税(销项税额)
没有付款的话可以贷记应付账款吗?
还是只能计入其他应付款?
做其他应付款,入库存的话可以入应付账款了
哦,谢谢您
不客气的,工作顺利