你好,最好还是设一个科目,同一个客户用一个往来就行。到时候你们查的时候,只查一个往来科目。你这样查两个科目的话,你得需要自己计算,你得看一下他欠你的钱,还是你欠他的。
老师你好,我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费,没有收到发票。我应该是挂应收账款,还是重新设置一个科目挂其他应收款。
老师你好请问我有一家客户在我们家做钢结构,我做到应收账款科目,现在他家又跟我们签了一个劳务合同,给我们做劳务,我们付款给对方,我要不要设其他应付款科目或者应付账款科目做账
老师你好请问我有一家客户在我们家做钢结构,我做到应收账款科目,现在他家又跟我们签了一个劳务合同,给我们做劳务,我们付款给对方,我要不要设其他应付款科目或者应付账款科目做账
郭老师,一家客户,我们要应收账款,然后也有他家的应付账款,是设两个科目,还是设一个就好
郭老师请问下,公司一个客户让我公司给维标,然后保证金从客户都公户打到我公司公户,然后我公司在付这个保证金,这个客户从我家进货,原来走的都是应付账款,那么这种情况我还用在设置一个其他应付款科目吧
自己的公司,员工就两个自己人,项目完成收到项目款,之前的几个月因为账上没有钱一直没有发工资。现在从公账上转给法人钱可以哪几种方式都应该怎么备注?
老师们,快账软件在哪领取呢?教一下小白初来乍到不懂
很多年前未入账的固定资产怎么入账,办公铁皮柜
公司可以给老板的香港账户打款吗?
老师,注销时其他应付款不是应该转入营业外收入吗?你怎么说转入营业外支出啊
公司在4月17号辞退该员工,给该员工一次性发放4月、5月2个月工资,并帮该员工交社保和公积金到5月。 问题:5月公司交该员工的社保和公积金单位承担部分是计入管理费用-社保公积金,还是计入管理费用-一次性补偿金?
老师,个人独资企业注销,最后只有库存现金有余额,剩下的这些现金用20%交个税吗?
你好,老师,你知道报工业总产值的计算方式方法吗?
新疆电子税务局网址老师
老师,那注销的时候把人工劳务成本转营业外支出,二级科目写什么啊,金额比较大一下转入营业外支出报表也不好看吧,合理吗
看余额欠多少再开那个金额进来,还是收和付票都照开
对的是的,是这么做的。
是按余额,谁欠谁开,还是按业务,谁供应货谁开
你好,这个不要看余额,开发票。余额是为了付款的,如果是应收账款,你挂着的话,借方余额表示他欠你的,他需要给你钱。然后开发票是看你们之间开销售的业务。
他销售给你,你销售给他,分别开发票的。
好的,明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。