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老师好,我这5月份收到对方开来一张专票,当月我己抵扣入帐,7月份对方发现单价有点错误,就发出红字信息确认,我己确认,对方开回蓝字发票,这种情况我怎么做帐

2025-08-05 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-05 13:19

借应付账款 贷库存商品 应交增值税进项转出 借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷、应付账款。

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齐红老师 解答 2025-08-05 13:19

之前没有结转成本是吧

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快账用户7747 追问 2025-08-05 13:24

老师,结转了

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齐红老师 解答 2025-08-05 13:30

借主营业务成本贷库存商品 或者做相反的 只做差额

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快账用户7747 追问 2025-08-05 13:33

老师,我应交增值税-进项税额转出科目有了余额了怎么办

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齐红老师 解答 2025-08-05 13:40

借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税 贷银行存款 结转就是了。

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借应付账款 贷库存商品 应交增值税进项转出 借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷、应付账款。
2025-08-05
同学你好 直接原分录负数红冲就行了 不需要认证
2021-06-01
抱歉同学,手点快了,试下答复: 1、电子税务局-数字账户-全量发票查询-筛选点击发票-详情,看下方文字描述; 2、是的 还未认证; 3、还未认证的话也是可以开红字信息表的。
2024-09-02
是的,就是走那个流程哈
2023-09-15
你好,已经认证的发票不能退还给开票方的,自己做账要用的
2021-09-16
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