你对的是的,这种做法是正确的。
就是这个进销存标黄的部分,月末数量为0,但是月末还有余额,我不知道怎么调,我们是工业制造业,每个月的成本单价都要算分配率,这样期初单价就会和这月的成本单价不一致,因为这边怕影响业务员提成,所以进销存就只能调入库,我们没有进销存软件只有这个表,擅长工业制造业的老师回复
老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?
我公司有这种情况 有时候签大单子 要分几次发货 每发一次货就出一个销售单 销售单就会形成借应收带主营业务收入 有时候发货不给钱 没办法确认收入 就没有那个分录形成 但会形成相应的成本 导致利润为负数 其实利润不是负数 这种业务一般怎么操作
本单位是一家门诊,是一所学校的二级单位,我想请问一下,就是中草药这块的成本如何合理结转?原来采用的是收入成本配比的方式,也就是说,成本乘以0.25作为收入,根据收入反向结算成本,这个是否准确的,有没有更为合理的方式来结转药品的成本?我按发出的药品的实际数量来计算成本的话,应如何来操作?
业务数据成本比财务数据的高,有哪些其他原因会导致这个成本有差距,找到一个就是赠品没有打单价单价为0所以就没有收入,没有收入就不会结转成本
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师
什么时候报社保年报,社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办?
你好,有一个问题咨询一下,我们公司是设计公司,里面有几个员工,但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的,企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理?如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税?如果这个团队没有营业执照,是个人,除了按劳务还有没有什么方法能合理避税?
公司项目5月收款开票700万,但是成本票均未收回,可以暂估吗,年底拿到成本票
社保年报所属期是多久到多久。
老师,有注销的流程吗
老师个体工商户开通税务了,没有报财务年报,也没有报表,要是补报老师怎么出财务报表呢?
那还有没有其他原因呢
还有一种可能就是你们销售出去。没有开发票,没有做收入,没有结转成本。
好的谢谢老师,就是这个库管都出库了,然后我们的客户都是个体户开不了发票,就是在业务数据那里同步到财务这边成本就比业务那边少一万多,然后她们拿的货库管都是出库了滴,就是比如赠品什么滴她没有打这个单价金额导致的,那我现在可以直接把这个成本差价总额补在财务数据不
可以 完全没有问题的
谢谢老师
不用客气,工作愉快。