(1)A 公司换入原材料的入账价值=250-230×13%%2B22.6=250-29.9%2B22.6=242.7(万元)。 (2)A 公司的相关会计分录: 借:固定资产清理 200 累计折旧 30 贷:固定资产 230 借:原材料 242.7 应交税费—应交增值税(进项税额)29.9 贷:固定资产清理 200 资产处置损益 50(250-200) 应交税费—应交增值税(销项税额)32.5(250×13%) 银行存款 22.6 (3)B 公司相关的会计分录: 借:固定资产 250 应交税费—应交增值税(进项税额)32.5 贷:其他业务收入 230 应交税费—应交增值税(销项税额)29.9 银行存款 22.6 借:其他业务成本 230 贷:原材料 230 (4)B 公司换入设备的入账金额为 250 万元。
A公司和B公司均为增值税一般纳税人,销售动产适用的增值税税率均为16%A公司以一台甲设备换入B公司的一项其他债权投资。交换日甲设备的账面原价为600万元,已计提折旧15万元,已计提减值准备30万元,其公允价值和计税价格均为500万元,同时A公司支付甲设备的清理费用2万元。A公司另从B公司收取补价15万元。假定A公司和B公司的资产交换具有商业实质,不考 虑金融资产相关的增值税。A公司换入的其他债权投资的入账价值()万元。 A 485 B.565 C 555 D 600
2018年9月,A公司以生产经营使用的一台设备交换B公司生产的一批打印机,换入的打印机作为固定资产管理。A、B公司均为增值税-般纳税人,适用的增值税税率均为13%。A公司设备的账面原价为150万元,累计折旧45万元,公允价值90万元。B公司打印机账面价值为80万元,交换日市场价格为90万元,计税价格等于市场价格。B公司换入A公司的设备作为生产经营用设备。。 假设A公司此前没有为该设备计提资产减值准备,整个交易过程中,除支付该项设备的运输费15000元外,没有发生其他相关税费。假设B公司此前也没有为打印机计提存货跌价准备,其在交易过程中没有发生除增值税以外的其他税费。该交易具有商业实质。
20x8年9月,A公司以生产的生产经营过程中使用的一台设备交换B打印机公司生产的一批打印机,换入的打印机作为固定资产管理,A、B公司均为增值稅-一般纳税人,适用的增值税税率为13%设备的账面原价为150万元,在交换日的累计折1日为45万元,公允价值为90万元。A公司支付设备运杂费15000元。打印机的账面价值为110万元,在交换日的市场价格为90万元,计税价格等于市场价格,B公司换入A公司的设备是生产打印机过程中需要使用的设备。假定A、B公司对交换资产均为计提减值准备要求:做出A公司和B公司的账务处理
A、B公司均为增值税一般纳税人。A公司以一台甲设备换入B公司的一项专利权,交换日甲设备的账面原价为1200万元,已计提折旧60万元,已计提减值准备60万元,其公允价值为1000万元,换出甲设备的增值税税额为130万元,A公司支付清理费用4万元。A公司换入专利权的公允价值为1000万元,换入专利权的增值税税额为60万元。A公司收到B公司支付补价70万元。假定A公司和B公司之间的资产交换具有商业实质。假定A公司换入专利权未发生相关税费,则。1.A公司换入的专利权的入账价值为()万元。。2.做A、B公司的会计分录。
2020年5月,A公司以其自用的房屋换入B公司作为固定资产的设备,换入设备也作为设备使用。交换前A公司的房屋的原始成本为500000元,累计折旧为180000元,公允价值为350000元,无减值;B公司换入房屋后作为固定资产,B公司的设备账面原值320000元,已计提折旧40000元,公允价值为300000元,B公司向A公司支付补价50000元。假设该交易不考虑增值税,也不涉及其他相关税费。要求:分别编制A公司和B公司与该项资产交换相关的会计分录
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