同学,你好 是的,销售是13%
老师我们属于商贸公司(一般纳税人),现在公司购买了建筑垃圾再往外卖,但是进垃的时候对方开进来的进项发票属于9%的运输发票,备注栏写的比较清楚从哪到哪的建筑垃圾,车牌号码是多少,像这种情况我们公司可以往外开13%的建筑垃圾吗
老师,我们公司可以卖苗木,可以做园林工程。现在购进免税苗木,在自己苗圃种植一段时间后,再用于园林工程项目(不是自建项目),那我之前购进的苗木可以计算9%抵扣进项税吗?
请问老师,我是建筑公司,我司有一个园林绿化项目需要用到发票中的苗木,请问这种去税务局代开的自产自销免税苗木,我可以在申报税款时填入购进免税项目低减同我的主税率9%吗?
老师您比方说我是苗木公司,可以免征增值税给开建筑公司, 我开局普票 ,老师你说对于建筑公司一般计税可以抵扣进项吗 ?我们干的是园林绿化 ,开给北京公司,这种抵扣进项有比例是吧,按照多少?山东这边有规定吗 ?
老师你好我们公司是建安企业(一般纳税人)承建的项目是一般计税项目,从园艺公司和苗圃场购进的花草树木取得销售方开具的免税增值税普通发票,我建安公司能否直接按卖方(普通发票票载金额)的9%计算抵扣进项税额。该批花卉树木都是卖方自产的产品
老师,请问按工程进度确认收入,税款按什么缴纳?比如1200万的合同,已完成50%,即按600万确认收入,但是发票只开了400万,请问是缴纳600万的税还是400万的税
老师,我们公司的个税都是当月计提当月申报,不是按照实际发放申报,这企业所得税的金额怎么填啊
老师,问一下我们公司要新成立一个药房连锁性质的,药房总部是总公司,之后会有几家分公司,我们是选择独立核算好还是非独立核算好
老师,我三季度申报增值税,开的有专票,有普票没有超30万,专票需要交600多,我直接按确认式申报了,直接交费了,行吗,税款是对的,就是没有填表
今年5月按照要求补开出了24年的出租厂房发票(已在24年汇算清缴做了营收调增),请问今年申报季度企业所得税的时候可以不申报吗?
各行业税负在多少?税负怎么计算的?
利润表中期间费用列式,是借贷的余额吗?
老师,企业所得税中的计提的成本费用职工工薪酬和实际发放的职工薪酬我举个例子,一员工工资4000单位承担社保医疗1000个人承担社保医疗450,个税收入按4000报的。实际到手减出个人承担部分付3550,那这个计提的成本费用和实际发放的怎么填填多少
今年5月按照要求补开出了24年的出租厂房发票(已在24年汇算清缴做了营收调增),请问今年申报季度企业所得税的时候可以不申报吗?
好的老师 感谢老师
老师 那我购进时的票面显示免税 我能按9%计算抵扣增值税吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师 就是我购进时 可以按9%计算抵扣增值税 往出销售时开票税率是13%呗
同学,你好 嗯嗯,是的