同学,你好 是的,销售是13%

老师你好我们公司是建安企业(一般纳税人)承建的项目是一般计税项目,从园艺公司和苗圃场购进的花草树木取得销售方开具的免税增值税普通发票,我建安公司能否直接按卖方(普通发票票载金额)的9%计算抵扣进项税额。该批花卉树木都是卖方自产的产品
我们有一家商贸公司,然后对方,要我们在他那儿买东西,对方是一家建筑公司,这些东西,确实要从他那边买,然后他就建筑公司开销售发票,开这批材料的销售发票给商贸公司。当然人家税率肯定是按实际业务性质,不可能建筑公司开9%,肯定开的是10%。那么问题我我想问一下,我有疑问点的地方,就是说,他建筑公司按照就是事情的性质来开13%的专票给我们商贸公司,我们采购这批设备也好货也好。那么我税务系统里面我们有什么风险点吗?因为是建筑公司,按道理应该是商贸公司卖东西给建筑公司,但是他是建筑公司卖东西给我们其中的一家商贸公司,这个有什么风险点吗?另外他处理的是没有毛病的对吗?人家按照业务的性质,确实按照,税主从高,按照13%这个税率来开给我们,因为是销售。
老师,我是一般纳税人建筑公司,收到个人在税务局代开的自产自销苗木普票,我能按票面金额/1.09,抵扣进项税吗?
公司是一般纳税人,购进苗木免税进项,我公司再次销售苗木出去开具13个点的发票,我的进项能计算9个点的税来抵扣吗
老师你好,我公司是园林绿化工程公司,有自己的苗圃,苗木可以开具免税普通发票,公司兼营绿植花卉租摆,花卉租摆主要花卉是采购进来的,那我们公司是否可以同时开苗木免税发票,还开花卉销售开票是有税率的吗?如果花卉销售开具的税率是多少呢,我公司是一般纳税人,苗木免税是有备案的。
租金合同7万,对方把租金开票的税点加到了租金发票里面,给我们开了9万的租金发票,这个差额税点能否正常入账税前扣除?对方说是他那边会把支付的税单给我作为凭证入账,我是不理解这种做法
25年 结转了一笔很多年前的应收账款无法收回 ,和一笔很久的 保证金没法收回,我都做到营业外支出了,这两笔是不是汇算清缴时候,要调整呀 ,
老师您好,个体户要是有其他员工的话需要申报员工工资吗?
老师请问下,比如我5个店铺公司,工资5万,那我之前工资都是在其中一家发放的,现在税务说我这个工资可以分摊的模式分摊到各个店铺区,那如果这样的话,我店铺公司怎么申报个税,
老师,我在25年12月做了一笔因合财纠纷败诉的亏损,借:营来外支出20万,贷:库存商品20万,因库存商品原本就是0,做完亏损后这笔分录库存商品为-20万。我现在想调整冲平,我是在25年12月冲平,还是26年一季度冲平,我们是小规模的,25年的财报已出,冲平的话应该会影响利润,能教下怎么调合适?
老师,请问本季度没有销售只有退税手续费几百元,小规模,申报增值税及附加费申报表附表一要填报吗?
每季度房产税,土地使用税印花税等,比如因纳210,普惠见面免100,实际交纳105,怎么做账,这个优惠的100做账时要体现出来吗
老师请问下,比如我5个店铺公司,工资5万,那我之前工资都是在其中一家发放的,现在税务说我这个工资可以分摊的模式分摊到各个店铺区,那如果这样的话,我店铺公司怎么申报个税,
员工个税企业承担的,这个个税的会计分录怎么做
老师,同事忘记个税汇算清缴了,现在还能弄么
老师 那我购进时的票面显示免税 我能按9%计算抵扣增值税吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师 就是我购进时 可以按9%计算抵扣增值税 往出销售时开票税率是13%呗
同学,你好 嗯嗯,是的