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老师我们印刷了5000册图书,11月书先入库了,印刷厂没开发票,我做的分录是, 借:库存商品图书 贷:应付账款A公司。那12月发票开来了,我该怎么做这笔分录呢?款暂时不支付。我收到的专票用于抵扣怎么做这笔分录呢

2022-12-28 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 15:33

你好同学,咱直接把原来那个分录红冲掉,借应付账款,贷库存商品,重新根据发票入账就可以了,借,库存商品,借,应交税费,应交增值税,进项税额,贷,应付账款。

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快账用户2044 追问 2022-12-28 15:37

哦,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:43

祝您生活愉快开心,

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快账用户2044 追问 2022-12-28 15:46

摘要就写冲暂估是吧

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:46

你好同学,咱就写红冲分录就行了,不用写的那么清楚,不用非得写暂估,写红冲分录,就可以了。

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快账用户2044 追问 2022-12-28 15:55

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-28 15:57

祝您生活愉快开心,

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你好同学,咱直接把原来那个分录红冲掉,借应付账款,贷库存商品,重新根据发票入账就可以了,借,库存商品,借,应交税费,应交增值税,进项税额,贷,应付账款。
2022-12-28
同学你好 这个可以做入库的分录
2022-10-21
你是站在哪个公司角度?是你们公司买纸 然后直接去运到印刷厂 吗
2022-07-22
你入库 的时候发票还没到 先暂估入库  借库存商品 贷应付账款暂估   等开来发票的时候把这笔暂估冲销了  再按照发票入账   借库存商品 贷应付账款  等你付款 的时候 借应付账款 贷银行存款
2022-08-22
内账按照实际业务来做的哦
2023-02-14
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