内账按照实际业务来做的哦

老师我们是研发,委托生产,批销图书的行业,在书研发过程中,我们拉去印刷厂印刷,其中我们财务经理让我从库存商品图书中按4%的版费计提出来放在科目, 借:库存商品/在途商品/版费 贷:应付账款/A公司 图书生产完入库时再 借:库存商品/图书 贷:库存商品/在途商品/版费 本身印制这套书有纸费和印刷费合同签订是20万这是书的印制生产成本,此外他在从这20万里在计提4%的版权费。这样是对的吗?版权费是我们老板个人和我们公司签订的版权代理合同
老师我们印刷了5000册图书,11月书先入库了,印刷厂没开发票,我做的分录是, 借:库存商品图书 贷:应付账款A公司。那12月发票开来了,我该怎么做这笔分录呢?款暂时不支付。我收到的专票用于抵扣怎么做这笔分录呢
老师我做内账你看我们这些纸费印刷费,稿费付款了当月是当成本直接还是怎么弄啊,我们是做图书批发零售,加上委托印刷。外账在付款时做的分录是借库存商品贷银行存款,我内账怎么做呢
老师 我需要A给我开一张委托加工发票3000元, 他们收10的税点 给我返2700元 但是这笔钱并并没有返回来 因为A还是我的代发公司,发了一批货,这2700元,抵了这批货的成本 老师我得账上应该怎么做 开始支付委托加工费 借:应付账款-A 贷:银存 我收到委托加工发票 借:销售费用 贷:应付账款-A 我支付发货成本 借:应付账款-A 贷:银存 等A 给我开了进项票 借:库存商品 贷:应付账款-A 这样的话 我账上总是查这2700元 应该咋弄
2发生了一笔业务,打印图纸一万元。公户转账。纸质普通发票丢了,当时的财务做了付款分录借应付账款贷银行存款。2023年查出这笔账,我想把账平了,做了分录。借管理费用贷应付账款。后来联系不上打印社。他们不干了。我想着还是2024年的汇算清缴直接调增。做分录借:应付账款贷利润分配—未分配利润。但是这样应付账款怎么平。
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
是的 是实际业务 就是我们在支付供应商款时 是直接进入成本内账还是先入库在结转成本
同学你好 对的 直接进入成本内账