同学,你好 是股东拿到分红的分录吗?

请问老师,我们的社保缴费基数是4952,那缴费工资填5000可以吗?还是填4952?
老师如果电商平台每个月显示交易收入比如40000技术服务费2000平台补贴4000转账支出10000提现80000那这个月可以确认多少钱收入呢
老师设备维修的费用我该怎么做账
老师,在进行自然人电子税务局申报时,新公司第一次申报,是需要法人先通过个人所得税app实名注册么
老师,企业所得税工资薪酬第2栏包含个人承担的社保和公积金,包含个人承担的工会经费不包含
单位利润比较高,公布转给私户然后取现金,送礼给对方,导致长期挂账很多钱,现在领导想让处理了,财务如何处理?但是这好几百万,好几千万。都走了营业外支出调增,这是会不会被税务局找呀?但是如果计入主营业务成本或者其他业务成本的话,这也没有真实的债权关系,以前也没有合同作为支撑。没有真正的债权关系,网上说记主营业务成本主动说明公司进行行贿是不是责任更大呀?
老师现在电商成本找供应商开票都要加税点,我们是小规模公司,一般都是要加1到5个点,是不是加5个点就刚好在临界点上
请问老师24年有一笔费用发票开错了,现在重开了,那我24年科目怎么办24年钱转了发票今天重开过来了
老师您好,请问在1月份发12月份工资,12月份工资表扣的是1月的社保,这样正确吗?
老师,公司的房产要过户给个人要交哪些税呢
老师你好!把不同的特殊的都列出来,谢谢!
公司给股东分红有以下会计分录: 1、董事会决议,确定分配金额, 借:利润分配—未分配利润, 贷:应付股利。 2、分红时,其会计分录如下: 借:应付股利, 贷:银行存款/库存现金。 3、代扣个人所得税时,其会计分录如下: 借:应付股利, 贷:应交税费—应交个人所得税。 4、代缴个人所得税,其会计分录如下: 借:应交税费, 贷:银行存款/库存现金。
老师你好!平时做账费用按比例分别入账还是期末按比例再分摊
同学,你好 你是什么费用,具体什么情况?
管理费用
同学,你好 发生了才需要录入
有个股东心很细,每一笔费用都按比例做了个表我要分别建账吗
同学,你好 不需要的
那人家都做表了要分清责任我不需要按着人家的意思建账吗
同学,你好 你是做外账,不是做内帐?
老师我是内账先
同学,你好 内账的话,你要分清楚
你好老师!你的意思做账费用分开建账?
同学,你好是的,按照股东要求来做