您好,可以的,我们摘要上写上:几月几号凭证的发票在这个凭证里

老师,这个月已申报增值税,发现错了,已经作废申报了,发票认证平台还可以撤销统计吗
上个月按发票入账,这个月付款发现发票大于实际报销金额,如何冲上月多出部分
就是一个同事报销,一张电子普票贴票报销后然后商家有部分退款然后把那张电子普票作废了,但是那张电子普票已经提交报销了,请问这种情况会计会查验电子普票然后发现这张电子普票作废了吗电子普票会计一般会全部查验吗
个人向公司报销医疗费(有发票),但是保险公司报销一部分,具体报销多少不知道,发票未到,已经给个人报销完,给个人报销这部分怎么做,要是保险公司发票来了,分录怎么做
前期已经报销付款,这个月发现发票作废了,可以这个月报销发票金额少报销一部分吗?少报销这部分吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
前期凭证需要摘要写上吗 后期可以少报销这部分对吗
您好,前期凭证需要摘要在账套里添加一下信息,这样我们时间长了看到也能记忆起来, 后期可以少报销这部分
上年多计提的费用,汇算清缴调增,会计需要处理吗
您好,如果我们对应科目有往来科目,要处理的,不能挂着这个虚的 借:以前年度损益调整(负)贷:应付账款-暂估(负) 因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润,这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。
就是更正财务报表汇算清缴按照正确报表申报对吗
您好,是的是的,就是用调整后的数据去申报哦
可以不调财务报表,直接汇算清缴调增吗
您好,那不行的呀,我们账不调, 应付账款 不是一直挂在账上么,这个不行
可以财务调整到以前年度损益调整科目、然后汇算清缴直接调增吗?不更正财务报表吗?
您好,如果我们只是税会差异的调整,确实不用调账的,现在我们有应付账款是不对呀,不调整我们报表就不对的,这个应付账款付给谁呀,对不对呀
调账然后汇算清缴直接调增可以吗
您好,是的,年报和汇缴是按调整后的报表来申报的
我看很多老师说、直接调增、财务报表不改 这样可以吗
您好,那是人家账没有错,比如 招待费,无票费用调增,咱这个有应付账款呀