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老师,我采购或者有成本进来,直接记到进项税额了,开了销售发票就有销项税额,再交增值税勾选进项之后:借:销项税额 贷:进项税额 转出未交增值税 借:转出未交增值税 贷:应交-未交增值税 交税的时候 借:未交增值税 贷:银行存款 老师,我没有用到那个科目呢,是我哪个步骤不对,还是哪个步骤少了?

2024-06-20 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-20 15:45

你好,你这个科目用到了都,没问题呀

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快账用户9073 追问 2024-06-20 15:45

老师,应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,这个科目什么情况需要用到哈?

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快账用户9073 追问 2024-06-20 15:46

今天听一个考会计提到这个,她又没细说

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齐红老师 解答 2024-06-20 15:48

就是如果你很多进项,抵扣不完销项,就会用到

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快账用户9073 追问 2024-06-20 16:04

我们不是抵扣不完,是还没有到抵扣的时候,我们是房地产企业

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齐红老师 解答 2024-06-20 16:16

那你们这个需要做到待抵扣进项税额里,等可以抵扣的时候转到进项税额里

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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