你好,按照含税的来就可以的,正常做账,但是抵扣不了所得税。

你好...我有一个问题 比如我们给B公司加工产品..不含税价格100.税13 但是由于加工过程中消耗太大.B公司又额外发来原材料.材料成本10元. 第一种:B公司让我们给他们开100-10=90的加工费发票..等于开不含税金额90+11.7=101.7元的发票..他们给我们付款101.7 第二种:我们公司的老板觉得我们亏了..说我们给他们开113的发票..他们给我们付款113...然后他们给我们开购买原材料的发票不含税金额10..税额1.3我们给他们11.3.....那我们最后不是还是得了101.7 我没想明白这两种有什么不一样的..
老师,供应商提供的单价是不含税的,现在开票给我们他们是按照不含税的价开的,产生的税费,他要我们出,我们公对公转给他,这样他们还开发票给我不呢,假如开,开什么项目呢,我们采购点砂石
老师,我们的工厂的电费是另一家工厂帮我们垫付的,这笔电费到时候我们会发给他。但是他不能给我开发票。这种情况我是按不含税价来计提还是按含税价来计提?
老师,我工厂的电费是另一家工厂代交的,开的发票也是开他们抬头的发票,我没有发票,我不能税前扣除,他那边电费又有多的发票,有什么方法把属于我们工厂这部分的发票过户给我们吗?
老师,我工厂的电费是另一家工厂代交的,开的发票也是开他们抬头的发票,我没有发票,我不能税前扣除,他那边电费又有多的发票,我们实际了电费,只是说供电局把我们这一部分的电费开票给帮我代交公司的户头里面了,有什么方法把属于我们工厂这部分的发票过户给我们吗?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
收到,老师。 因为他不能给我提供发票,所以我只能按原价来计提,不能税前扣除。如果有发票给我的话,那我就是按不含税价来计提。 是这样的吧,老师?
按照你支付的来做就行。你反正也是没有发票,你支付多少做多少。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快