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预付款5000元,实际收到的成本发票是5320元,怎么记账?预付款的贷方320元怎么平账?

2024-06-20 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-20 20:41

您好,是不是320元不用支付了,把成本入账金额减少320就行了,我们成本就是5000

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快账用户7323 追问 2024-06-20 20:44

对,不再支付了,发票和付款不一致,预付款贷方怎么记分录?余额320元转入什么科目

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齐红老师 解答 2024-06-20 20:47

您好,借:预付  5000   贷:银行  5000 发票来5320不管他(发票可以多不可以少) 借:原材料    5000  贷:预付  5000

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快账用户7323 追问 2024-06-20 20:48

发票多的情况下,是合理的吗,税务会有风险吗?

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快账用户7323 追问 2024-06-20 20:49

有没有政策啊,专业性的根据

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齐红老师 解答 2024-06-20 20:50

您好,没有风险的,准则只说无票费用在汇缴明没有来发票不能税前扣除

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