您好,是不是320元不用支付了,把成本入账金额减少320就行了,我们成本就是5000
购买一款软件一共1万元,预付了5000元,其余的款完成了整体,再付! 已经付的5000元,怎么记账,我公司没有预付账款这个科目
老师好,上月收到客户预付款5000元,做账,借:银行存款5000,贷:预付账款5000;本月此货供应商到货,发货给客户总金额是10000元,客户再付了5000元,做账,借:银行存款,贷:应收账款,原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
4月预付5-7月的租金30000元,借记预付账款 30000,贷银行存款 30000;5月收到3个月租金发票30000元,借记主营业务成本10000 贷预付账款 10000,剩余2张发票是分别放到所属月份做账吗?
老师,账上有一笔预付账款4500元,挂了3年多了,收不到对方的发票,怎么平这笔预付款?
老师,账上有一笔预付账款4500元,挂了3年多了,收不到对方的发票,怎么平这笔预付款?
对,不再支付了,发票和付款不一致,预付款贷方怎么记分录?余额320元转入什么科目
您好,借:预付 5000 贷:银行 5000 发票来5320不管他(发票可以多不可以少) 借:原材料 5000 贷:预付 5000
发票多的情况下,是合理的吗,税务会有风险吗?
有没有政策啊,专业性的根据
您好,没有风险的,准则只说无票费用在汇缴明没有来发票不能税前扣除