你好,单位只销售农机吗?如果是的话,免税对应的进项它是抵扣不了的,没法抵扣。认证之后进项转出或者选择不抵扣勾选都行。

某农机生产企业为增值税一般纳税人。2020年10月,该企业向各地农机销售公司销售农机产品。取得含税收入981万元;向各地农机修配站销售农机零配件,取得含税收 入100万元;购进钢材等材料取得的增值税专用发票上注明的不含税金额70万元,购进材料和销售货物过程中取得的货物运输业一般纳税人开具的增值税专用发票上注明运费金额5万元,取得的发票均已在当月申报抵扣。 要求:(1)计算该企业该纳增值税税额。
一般人企业从农民收购水果进行销售,收到的进货发票是免税的,在进行税务申报时有农产品增值税进项税额备案申请 ,该进项税额怎么做账务处理?借贷方是什么 ?借 应交税金_应交增值税_进项税额? 贷方呢 怎么做?
一般人企业从农民收购水果进行销售,收到的进货发票是免税的 金额是1000,在进行税务申报时有农产品增值税进项税额备案申请 ,该进项税额怎么做账务处理?借贷方是什么 ? 金额是多少
老师,你好,一般纳税人进口农业机械收割机时,缴纳了关税和进口关税增值税,但是国内销售时农机整机是免税的,那么可以抵扣的进口关税增值税怎么办,是可以做为抵扣项留底?还是可以退税?谢谢!
某农机生产企业为增值税一般纳税人,2021年12月发生以下业务: (1)销售自产农机整机一批,取得不含税销售额430000元,另收取该批农机的包装费11990元。 (2)销售外购的农机零配件一批,取得含税销售额35030元。 (3)提供农机维修业务,开具的发票上注明不含税金额32000元。 根据上述资料,回答下列问题: (1)销售自产农机整机的增值税销项税额是( )元。 A.57458.7 B.57279.38 C.39779.1 D.39690 (2)销售外购的农机零配件的增值税销项税额是( )元。 A.4553.9 B.4030 C.3152.7 D.2892.39 (3)提供农机维修业务应缴纳增值税( )元。 A.4160 B.2880 C.1920 D.960甲公司是A市增值税一般纳税人,
老师,你好,想问一下买一辆车挂公司户下,是要走公司的账户付款吗?
老师,员工餐费报销1000元,从库里领用酒2000元,这个员工的保险单应该写1000元的还是3000元的?
小规模纳税人,上个月在建工程已转长期待摊费用,这个月又增加费用,请问这笔费用怎么处理?
老师,主营业务收入和税的公司是什么
想问下合伙企业的投资者社保,单位承担的部分,可以让单位出吗?单位代付后,需要还给单位吗
老师 进行工商年报的时候 提示税务信息获取失败 这个怎么进行授权 从电子税务局哪个模块查看?
电子税务局申请出口退税,从电子口岸下载的hxm文件需要解密,需要通过客户端工具下载解密后报关单导入,双击解压文件解压不了,系统提示:电子税务局出口退税客户端管理工具需要解压释放后运行! 怎么解决?
老师有一笔账我不知道咋搞了,1月份我们公司的电费改成预充电费了,于是我们就公户打款充值了5000,对方给我们开了13%的专票,我这边做账是 借:待摊费用—电费4424.78 进项税额575.22 贷:银行存款5000 我们截止1月底用了1523账户余额还有3477 我1月还做了一笔 借:管理费用—电费1523 贷:待摊费用—电费1523 二月我们用了2032账户余额1445 借:管理费用—电费2032 贷:待摊费用—电费2032 以此类推这样下来不是费用就是含税金额吗?这怎么办啊
老师请问一下,供应商给我后补的发票,跟转款账户不一致,比如,对方提供的是私人账户,后来开票的!这种情况是我们支付方的问题还是供应商的问题
个体户,经营所得税预缴申报可以先不申报吗?第二季度再申报?或者一年之后再申报?
进来的发票有专票,专票是融资租赁的
你好,你们只要销售对应的是免税的都不可以抵扣的。
好的,那专票的进项税额是一直挂在账上吗,申报的时候要勾选吗,是作为留抵还是怎么处理呢
你好,选择不抵扣,勾选直接加税,合计做账进项没有余额。然后,你如果认证了,再进项转出,最后也是没有余额的呀。不会一直有留底的,没有留底。
好的,我在研究一下看看,谢谢了
可以的,可以再看一下的,不用客气,工作愉快。