你好,单位只销售农机吗?如果是的话,免税对应的进项它是抵扣不了的,没法抵扣。认证之后进项转出或者选择不抵扣勾选都行。
我方是商场类销售方,对于购进免费农产品,计提进项税额,销项增值税专用发票销项额是0吗?免税的进项税额需要做转出处理。对于我销售方来说我是不需要交增值税的,我可以这样理解吗?
2.位于县城的大华公司是增值税一般纳税人,主要从事农机生产销售业务,此外还提供农机服务。2020年5月,该公司销售农机和提供农机服务取得收入合计800万元(含税), 当月可以抵扣的增值税进项税额为60万元。请计算该公司当月应缴纳的增值税及附加税 费,并为其进行降低税负的筹划。(不考虑其他税负)
一般人企业从农民收购水果进行销售,收到的进货发票是免税的,在进行税务申报时有农产品增值税进项税额备案申请 ,该进项税额怎么做账务处理?借贷方是什么 ?借 应交税金_应交增值税_进项税额? 贷方呢 怎么做?
老师,你好,一般纳税人进口农业机械收割机时,缴纳了关税和进口关税增值税,但是国内销售时农机整机是免税的,那么可以抵扣的进口关税增值税怎么办,是可以做为抵扣项留底?还是可以退税?谢谢!
某农机生产企业为增值税一般纳税人,2021年12月发生以下业务: (1)销售自产农机整机一批,取得不含税销售额430000元,另收取该批农机的包装费11990元。 (2)销售外购的农机零配件一批,取得含税销售额35030元。 (3)提供农机维修业务,开具的发票上注明不含税金额32000元。 根据上述资料,回答下列问题: (1)销售自产农机整机的增值税销项税额是( )元。 A.57458.7 B.57279.38 C.39779.1 D.39690 (2)销售外购的农机零配件的增值税销项税额是( )元。 A.4553.9 B.4030 C.3152.7 D.2892.39 (3)提供农机维修业务应缴纳增值税( )元。 A.4160 B.2880 C.1920 D.960甲公司是A市增值税一般纳税人,
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
进来的发票有专票,专票是融资租赁的
你好,你们只要销售对应的是免税的都不可以抵扣的。
好的,那专票的进项税额是一直挂在账上吗,申报的时候要勾选吗,是作为留抵还是怎么处理呢
你好,选择不抵扣,勾选直接加税,合计做账进项没有余额。然后,你如果认证了,再进项转出,最后也是没有余额的呀。不会一直有留底的,没有留底。
好的,我在研究一下看看,谢谢了
可以的,可以再看一下的,不用客气,工作愉快。