您好,这个贷方去应付账款就可以了。
您好,老师。在公司做兼职会计,一个月工资1200月。做工资薪金,挂管理费用可以吗。计提 借:管理费用贷:应付职工薪酬 -工资 下月发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
老师我们是教育培训机构发放兼职工资我做的分录:借:管理费用 9550 贷:应付职工薪酬 9550 借:应付职工薪酬 9550 贷:库存现金 9550 这样对吗?
给兼职的会计发工资的分录要怎么做呀是向普通员工一样计提,发放吗? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样子做分录是吧
老师计提借管理费用\\\\工资8000,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\工资9000,这怎么调账?
老师计提借管理费用\\\\工资8000,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\工资9000,这怎么调账?
老师好,电影院的放映设备算电子设备吧?折旧是三年吗?
老师个人所得税是不是有个免6万的什么起征点的
求总公司和分公司之间的账务处理。总分公司税务上是怎么申报的?总公司财务报表报的是合并数据吗?分公司报的是分公司所发生的费用和成本?分公司没有收入。总公司每月会转备用金给分公司。
残保金的计算基数是什么时间期间的人数和工资啊
港资企业是否可以在大陆购置房产?
老师请问一下,我每个月申报个税表里的数据是不是得跟银行存款支出的数据要相同?
朴 老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理?
老师,我购买草皮,用于公司工厂场地建设 我是一般纳税人,对方开自产自销给我,我可以抵扣增值税吗
小规模纳税人免税30万是不含税收入还是含税收入?
已经过所属期,勾选抵扣的进项能撤销吗